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老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤加上利潤表的本年累計(jì),與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額

2024-09-05 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-05 15:38

你好,是的,就是有這個(gè)差異,正常

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快賬用戶5490 追問 2024-09-05 15:39

但是算了,不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:40

你當(dāng)年有沒有分配利潤,計(jì)提盈余公積

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快賬用戶5490 追問 2024-09-05 15:41

沒有,我看了一下?lián)p益類,都是在借方

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:44

收入都是在貸方,成本,費(fèi)用都是在借方嗎?

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快賬用戶5490 追問 2024-09-05 15:46

是的,相差200多,一時(shí)不知在哪里

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:57

你按月查,看看具體是那個(gè)月出的問題,然后再去查這個(gè)數(shù)

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快賬用戶5490 追問 2024-09-05 15:57

那如果沒有以前年度損益調(diào)整,未分配利潤就是期初加利潤表本年累計(jì),就等于資產(chǎn)負(fù)債表期末對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:58

如果沒有計(jì)提盈余公積,沒有分配股利,那就是了

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快賬用戶5490 追問 2024-09-05 15:58

去年沒有以前年度損益,也差。我是前幾個(gè)月才接手

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:59

大概率就是報(bào)表取數(shù)有問題,你拿科目余額表跟利潤表核對(duì)一下看看

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你好,是的,就是有這個(gè)差異,正常
2024-09-05
同學(xué)你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
學(xué)員你好,以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),這樣未分配利潤年初數(shù)+本年利潤表數(shù)據(jù)=期末未分配利潤了
2022-12-27
你好,沒錯(cuò)的,就是這么理解的
2023-10-23
您好,盈余公積不虧就是用盈余公積來彌補(bǔ)以前的虧損,是從盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤,會(huì)導(dǎo)致未分配利潤增加,分錄如下: 借:盈余公積 貸:未分配利潤
2021-05-17
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