你好,實(shí)際并沒有銷售給他,是這個(gè)意思嗎?是的話,你內(nèi)賬不能做收入,這個(gè)錢還能還回來吧。
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因?yàn)槲覀冞€沒有申請(qǐng)工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對(duì)方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對(duì)方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預(yù)付掛靠公司,用現(xiàn)金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應(yīng)付銷售公司,,貸應(yīng)收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應(yīng)收款
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個(gè)利潤虛增。
和上游公司的賬期差了三個(gè)月,他們什么時(shí)候付款,我們才會(huì)給他們開發(fā)票,導(dǎo)致成本發(fā)票和收入發(fā)票時(shí)間上不同步,這個(gè)怎么解決?我們是找的代賬會(huì)計(jì)做的賬,前期的賬目我也不是很了解,目前就是說面對(duì)的這個(gè)問題就是成本和收入時(shí)間不同步
老師,我們2024年和A公司簽訂一個(gè)100萬策劃服務(wù)費(fèi)合同,預(yù)付款40萬,尾款60萬;但是走的錢都相當(dāng)于上級(jí)撥款給我們,我們支付(上級(jí)給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票,我做賬: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票,我做賬 借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會(huì)錯(cuò)開50 2025年,6月收到上級(jí)撥款10萬(無票),我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說,策劃費(fèi)相當(dāng)于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因?yàn)槌杀咎嗔?,走成往來,這樣可以不 6月做賬:收到上級(jí)撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
公司一般納稅人,本來業(yè)務(wù)是和D公司,公司購買D公司貨物?,F(xiàn)在為了收到發(fā)票,通過B和C公司走賬,打款給B和C公司,B公司和C公司給我們公司開發(fā)票,D公司給B和C公司開發(fā)票,我們公司實(shí)際結(jié)算還是和D公司。這個(gè)內(nèi)賬怎么做呢?要考慮公司開的增值稅,增值稅科目分為已開進(jìn)項(xiàng),和未開進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槔习逑胫蕾~上每個(gè)月欠稅金額。比如4月,我們給B打款30萬,給C打款200萬,C給B打款50萬,B給D(真實(shí)公司)打款45萬。B給我們只開了20萬的票,B給C只開了40萬的票,C給我們開了10萬的票。最后D給B就開的實(shí)際結(jié)算54萬的金額。把未開進(jìn)項(xiàng)和已開進(jìn)項(xiàng)考慮起來,而且4月確認(rèn)成本,應(yīng)該是實(shí)際54萬這部分金額。并且4月要交增值稅,這個(gè)內(nèi)賬應(yīng)該怎么掛,請(qǐng)老師幫我詳細(xì)一點(diǎn)借貸
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
是的,錢他后面會(huì)打進(jìn)來走一圈,應(yīng)該通過私戶再還給他
說錯(cuò)了,是我們從私戶打款到他的私戶,然后他再打到我們公賬
借其他應(yīng)收款對(duì)方企業(yè),貸其他應(yīng)付款個(gè)人, 借銀行存款貸其他應(yīng)收款個(gè)人 你們?cè)龠€錢給個(gè)人就行。
如果不掛其他應(yīng)收款,掛應(yīng)收賬款可以嗎?會(huì)影響當(dāng)月利潤嗎
可以的,這個(gè)不影響利潤