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Q

公司給下游公司付了1000萬,只給開了500萬的專票。這個分錄應該怎么寫?

2025-07-17 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-17 15:19

借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:庫存商品等500 貸;預付賬款500

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快賬用戶5893 追問 2025-07-17 17:07

借:主營業(yè)務成本 470萬 應交稅費-待認證進項稅30萬 貸:應付賬款 500萬 借:應付賬款 1000萬 貸:銀行存款 1000萬 老師 全用應付賬款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 17:08

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶5893 追問 2025-07-17 17:09

但是這樣應付賬款就是負數(shù)了,負數(shù)也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 17:10

可以的,就那樣子就行

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快賬用戶5893 追問 2025-07-17 17:49

出資產(chǎn)負債表的時候也是負數(shù)呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 17:51

你調(diào)整到預付賬款體現(xiàn)

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借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:庫存商品等500 貸;預付賬款500
2025-07-17
借固定資產(chǎn)800 貸實收資本500 資本公積300
2022-01-23
您好,C公司2024年開票給B公司500萬 借:應收賬款(B) 500? ?貸:主營業(yè)務收入? ?500/1.13? 銷項稅 500/1.13*13%
2024-12-19
你好,支付10萬分錄 借:預付賬款 10 貸:銀行存款10
2024-03-24
借銀行存款、應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費, 下一個月借銀行存款貸應收賬款。
2021-08-20
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