學(xué)員您好,會(huì)計(jì)上的以前年度虧損和稅法上的以前年度虧損是兩個(gè)概念,稅收上的以前年度虧損是指經(jīng)過納稅調(diào)整后的虧損數(shù)額,這個(gè)數(shù)額在每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上都有反映,有專門一張附表來記錄近5年甚至近10年來的虧損彌補(bǔ)情況,您可以查閱上述申報(bào)資料。如果有符合彌補(bǔ)條件的以前年度虧損,在申報(bào)時(shí)可以在相關(guān)欄次中填寫,抵減本期應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
老師,如何用今年的利潤來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤,那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤,那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的年初數(shù)
以前資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表數(shù)字不一樣,那我今年彌補(bǔ)了虧損,則么做會(huì)計(jì)分錄,數(shù)字不一樣怎做
以前資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表數(shù)字不一樣,那我今年彌補(bǔ)了虧損,則么做會(huì)計(jì)分錄,數(shù)字不一樣怎做
請問老師,可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù),在哪里查看?資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是可彌補(bǔ)年度虧損數(shù)嗎?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
可以抵減12月申報(bào)的企業(yè)所得稅嗎? 老師匯算清繳那個(gè)報(bào)表在哪里可以找到 附表是在所得稅匯算清繳表的附表里面嗎?
季度申報(bào)時(shí)可以抵減以前年度虧損,以前年度紙制報(bào)表單位應(yīng)該有存檔,從最近一期年度匯算清繳申報(bào)表中看就有近5年的虧損彌補(bǔ)數(shù)據(jù)
謝謝老師
祝您 學(xué)習(xí)順利,請對(duì)本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)
謝謝老師!
不客氣,請您對(duì)本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)