可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-交通費(fèi)與福利費(fèi)
老師早安。我有個(gè)疑問(wèn),我們這里,一般來(lái)說(shuō),除去那些長(zhǎng)期合作的固定客戶(hù)。很多客戶(hù)都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個(gè)特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車(chē)的,我們并不承擔(dān)運(yùn)輸,他們的車(chē)過(guò)來(lái)后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題,有的客戶(hù),他們付款后,有的會(huì)過(guò)好久才來(lái)拉貨,最長(zhǎng)的出現(xiàn)過(guò)兩年的。比如說(shuō)客戶(hù)付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒(méi)有來(lái)拉貨,或者來(lái)拉了50噸,還有50噸沒(méi)有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬(wàn)元的話(huà),同時(shí)客戶(hù)還沒(méi)有來(lái)拉貨,負(fù)債是100噸,一萬(wàn)元。那么一正一負(fù)是等于我沒(méi)有盈利么?
樸老師您好,我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún): 第一:公司定制印有自家公司名稱(chēng)的日歷贈(zèng)送給客戶(hù),這個(gè)可以作為廣告費(fèi)支出嗎? 第二:我們是商貿(mào)企業(yè),客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)我司貨品我們是免費(fèi)幫助客戶(hù)裝貨到貨車(chē)上的,但是裝貨的時(shí)候需要使用到叉車(chē)輔助把一大托的產(chǎn)品叉到貨車(chē)上然后讓搬運(yùn)拆件裝貨;考慮到現(xiàn)在有電動(dòng)叉車(chē)所以租用了一臺(tái)使用,使用一個(gè)星期后發(fā)覺(jué)不太合適所以取消這個(gè)計(jì)劃,但是由于使用了數(shù)天所以需要支付給叉車(chē)公司這幾天的租金XXX元又或者說(shuō)是這幾天的叉車(chē)使用費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)叉車(chē)的費(fèi)用如何分錄憑證呢?(注意:我們是商貿(mào)企業(yè))
老師,廣告公司給客戶(hù)安裝或送貨時(shí)的停車(chē)費(fèi),餐費(fèi)記入什么科目?
老師,廣告公司給客戶(hù)送貨或者安裝門(mén)牌時(shí)的停車(chē)費(fèi)、餐補(bǔ)記入什么科目?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶(hù)與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢(xún)、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢(xún)95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
給客戶(hù)買(mǎi)的亞克力板和軟膜記入什么科目?
可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-低值易耗品
能不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,因?yàn)榻?jīng)常性的,還有租賃架子等
能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!