這個(gè)拿銀行賬單和貼現(xiàn)的回執(zhí)。
老師,你好!客戶付了一張9個(gè)月的銀行電子承兌匯票給我司,我可以拿去專門做承兌匯票的公司進(jìn)行貼現(xiàn)嗎?具體應(yīng)該要注意些什么,產(chǎn)生的差額怎么做賬?
老師,我們公司有銀行承兌匯票,但是提前找第三方提現(xiàn),中間產(chǎn)生的貼現(xiàn)費(fèi)用5000元是直接做賬成財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?那入賬憑據(jù)附件是以什么作為附件呢?
老師您好,我想問(wèn)一下,公司收到10萬(wàn)承兌,然后找外面的公司貼現(xiàn)到老板個(gè)人卡上了。這個(gè)做賬的話,需要提供什么原始憑證
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們有銀行的承兌匯票,我想貼現(xiàn)出來(lái),一般這種貼現(xiàn)需要哪些手續(xù)或者說(shuō)條件呢?一般那種銀行要快速一點(diǎn)呢?謝謝! 我現(xiàn)在這個(gè)開戶行是地州小行,貼現(xiàn)感覺(jué)挺慢,還要授信什么的,您們接觸的銀行多,請(qǐng)給點(diǎn)建議,謝謝!
老師你好,我們現(xiàn)在以銀行存款歸還大股東的承兌款。比如借大股東承兌100000元,現(xiàn)只需要還大股東銀行存款99300元,這個(gè)怎么做賬呢?沒(méi)有貼現(xiàn)動(dòng)作
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
是不是還要有貼現(xiàn)的那張承兌呀
你好一般電子的直接截圖就好了
回執(zhí)是不是就是回單
你好,是的,回執(zhí)就是回單。