您好,
借:利潤分配-未分配
貸:主營業(yè)務收入
去年的成本票今年年初收到,今年匯算清繳時已經(jīng)把去年的成本票報上了,但是沒入賬,導致賬表不符,應該怎么做分錄調(diào)整
老師,外貿(mào)應收賬款沒有調(diào)整匯兌損益,去年人民貶值,一下子收入變高了,不調(diào)整的話利潤190萬,調(diào)整后270萬,能改到今年調(diào)整嗎?降低點利潤
老師,是這樣子的,我們公司去年忘了做本年利潤結轉(zhuǎn),導致今年年初本年利潤有期初數(shù),今年年底我應不應該補做去年的結轉(zhuǎn)本年利潤?如果我補做一筆去年的結轉(zhuǎn)本年利潤,我發(fā)現(xiàn)我的本年利潤會有余額,因為本年利潤的累計數(shù)里面已經(jīng)加了去年年底沒結轉(zhuǎn)的金額
去年收入少報5000,今年利潤表調(diào)了,資產(chǎn)負債表沒變,導致所有者權益有5000差額放在其他,賬里應該怎么調(diào)整至今年,分錄麻煩老師寫一下
老師您好,去年的一筆收入少做了20萬的成本,今年要調(diào)整的話,應該怎么做賬?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預付賬款還是應付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應交稅費一應交增值稅(進項) 認證后待認證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學期結束了,給對方結賬,這學期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風險,引起稅務的關注
老師,當年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預付的?稅務上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用呢
借:以前年度損益調(diào)整
貸:主營業(yè)務收入
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整