你好,你賬務(wù)處理做到了今年還是去年?
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個月企業(yè)財(cái)務(wù)報表申報怎么辦啊?申報的話財(cái)務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)時沖減的利潤分配-未分配利潤,所以2022年報表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致,有個1萬的差額,現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動表也會勾稽不上有差額,這個差額要怎么處理,還用填上嗎,
去年收入少報5000,今年利潤表調(diào)了,資產(chǎn)負(fù)債表沒變,導(dǎo)致所有者權(quán)益有5000差額放在其他,賬里應(yīng)該怎么調(diào)整至今年,分錄麻煩老師寫一下
老師,去年我這邊接手了一個小規(guī)模企業(yè),24年沖紅22年的收入32萬發(fā)票。沖紅的我就忘記他是用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我就做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)收賬款。利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系就會差這32萬,去年年底報表的時候未分配利潤我就會自己給他加32萬。但是今年我突然意識到小企業(yè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整,然后我就看應(yīng)該把它調(diào)到未分配利潤里面,3月賬我就調(diào)了一下,調(diào)了一下以后還是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債,所有者權(quán)益總計(jì)不平衡。我是哪個數(shù)據(jù)填錯了嗎?謝謝!
公司使用ERP系統(tǒng),我作為成本會計(jì)要求或讓倉庫協(xié)助我什么,比如老板看庫存金額,是不是要倉庫每個月底給我提供盤點(diǎn)表,然后我核對系統(tǒng)里面的庫存。
您好,老師,請問再生資源深加工企業(yè)收購的廢品如果取得不到發(fā)票可以自行開具收購發(fā)票嗎
老師,負(fù)數(shù)發(fā)票能開嗎?是兩年前的發(fā)票,現(xiàn)在結(jié)算少了,原來開票開多了,現(xiàn)在需要沖,電子稅務(wù)局能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師 7月我份我們招了一些臨時工來幫生產(chǎn)干活 這些人是屬于勞務(wù)工吧 她們說的工資是不是要申報個稅 勞務(wù)報酬
個稅導(dǎo)入表填報,本期收入一欄填 到賬工資+本人繳納的社保公積金部分。三險一金幾欄填的是 單位繳納的金額部分么?
電子稅務(wù)局開票,顯示“第一行商品簡稱不合法,合法值為:其他軟件服務(wù),請檢查” 這是啥意思啊
物業(yè)公司地下停車服務(wù)費(fèi)可以開管理費(fèi)嗎?
老師您好,這個月15號是大征期結(jié)束,現(xiàn)在要告訴老板報稅完成,說說第二季度的稅報完了嘛
子公司給母公司分紅,子公司企業(yè)所得稅10%,母公司收到分紅后是否需要補(bǔ)繳稅,母公司企業(yè)所得稅25%
老師,有沒有預(yù)付應(yīng)收的手工賬Excel表格
做在今年應(yīng)該怎么做老師,調(diào)整去年的收入差額
你好,你做到了,今年科目是用的哪一個?
財(cái)務(wù)報告利潤表調(diào)整了收入,利潤加大了,和資產(chǎn)負(fù)債表的邏輯關(guān)系差了這個收入數(shù),放在了所有者權(quán)益變動表,賬務(wù)今年調(diào)整可以嗎,不再反結(jié)賬
你好未分配利潤增加
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
是這樣嗎
是的,對的,是這么做的。
增值稅和所得稅還用管嗎
增值稅需要申報的,去修改之前的增值稅申報表。
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的來
增值稅沒有報錯,賬里少做了
你好,那你企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的填寫