是,匯算清繳時也是彌補虧損
請問老師,去年匯算清繳的利潤虧損,今年所得稅預繳申報表中能彌補嗎?還是必須到匯算清繳時才能彌補去年的虧損額
老師,利潤可以彌補虧損,會計上彌補的5年前的虧損,次年繳納企業(yè)所得稅時,是不是要調(diào)增?
老師,企業(yè)去年有虧損,今年預繳所得稅有利潤可以彌補嗎?還是必須到匯算清繳時候彌補
老師,比如,我前3年企業(yè)所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業(yè)所得稅嗎?
假如匯算清繳去年利潤-10招待費調(diào)增1利潤不就變成 -9了嗎?但是賬上沒調(diào)還是-10,今年不得彌補虧損嗎?今年報表上-9補虧,張-10和賬不一樣了
老師,水利局要求我單位補交以前年度的水土保持補償費,我是否也需要更正申報以前年度的所得稅年報???
公司有一兼職資料員,有活的時候來干,一年工資6000,還要給他交社保,這種工資表他的工資應該怎么做,怎么申報個稅
老師,現(xiàn)在個人給公司開票,必須要公司給個人代扣代繳個稅才能開嗎?
海關(guān)進口繳款書,繳款人有兩個公司,一個是我們采購方,一個是貿(mào)易公司,這個專用繳款書的增值稅是誰抵扣?。?/p>
合作的客戶企業(yè)需要企業(yè)所得稅財務報表年報,這個能提供嗎?對面的企業(yè)是個藥企,說的提供首營資料里需要的。
你好 我的應收賬款出現(xiàn)借方負數(shù)是不是代賬預收 要把發(fā)票給對方開了或者把錢給對方退了才能平?
這道題的轉(zhuǎn)讓所得的部分不應該是1040-1000=40嗎?國債利息收入22.19不是另外的嗎? 為什么國債利息收入22.19要從轉(zhuǎn)讓所得的部分里扣掉?
2025申報第二季度企業(yè)所得稅時候預交了企業(yè)所得稅,但是6月份做賬的時候忘記計提了,7月份做賬直接計提繳納可以吧?
老師就是申報稅的那些申報表,如果打印出來單獨留存的那些,打印的時間,有時間限制嗎?會不會過了什么時間,就不讓打印了呢?
訴訟官司一審打贏了,但是對方?jīng)]有錢還,上訴后我司敗訴,如果有證明證明對方?jīng)]有錢還,是否可作壞賬損失并稅前扣除