可以的,可以這么做的。
請問下老師,企業(yè)以前年度有虧損,但老板想交點(diǎn)所得稅,今年匯算清繳可以選擇不彌補(bǔ)虧損嗎?
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補(bǔ)以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補(bǔ),預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
老師,你好,企業(yè)去年盈利了,但之前的5年都是虧損的,今年匯算清繳的時候企業(yè)所得稅是直接彌補(bǔ)以前年度的不用交,還是今年要交去年的所得稅
老師,比如,我前3年企業(yè)所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?不交企業(yè)所得稅嗎?
老師,21企業(yè)所得稅匯算清繳虧損,可以彌補(bǔ)今年季度所得稅盈利嗎
老師,請問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報送財務(wù)報表年報(2024年),點(diǎn)擊填寫申報表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、企業(yè)會計準(zhǔn)則附注。請問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個稅申報5月份申報4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號,充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個1000元在5月15號給充值新的單號,我想問會計分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計算對嗎
老師,個體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
一般的企業(yè)只能彌補(bǔ)前5年的虧損嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
老師,請問,比如2020年固定資產(chǎn)總原值65萬,本年折舊3萬,累積折舊10萬,在2021年有一個車報廢了,固定資產(chǎn)總原值成了55萬,本年折舊2.5萬,累積折舊13萬,在2021年匯算清繳時,賬載金額中資產(chǎn)原值、本年折舊,累積折舊額怎么填?稅收金額中資產(chǎn)原值,本年折舊,累積折舊額怎么填?
這個報廢的固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎?如果有發(fā)票的話,55填寫在第一列,第二列填寫2.5萬,第三列填寫13萬 你這個累計折舊怎么越來越多
累積折舊是今年的加前幾年的金額,報廢時按無票收入繳納稅款了,沒有發(fā)票,是因?yàn)閱T工個人開出去損壞,賠償了。
不是的,你報廢了之后,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)會越來越少的。
你的累計折舊在借方的余額會減少。
因?yàn)檫@金額里面還有其他的固定資產(chǎn)的,不只是這1個車
賬載金額的原值55本年累計折舊2.5,累計折舊13萬。
這1個車來說累積折舊是應(yīng)該減少的,但是我舉例的金額里包含其他的固定資產(chǎn)的累積折舊。
那稅收金額中這3項(xiàng)怎么填?
麻煩老師在幫我解答一下,謝謝,稅收金額中這3項(xiàng)怎么填呢?
第一列填寫固定資產(chǎn)原值余額55萬。
第二列填寫你賬上剩余的折舊當(dāng)年折舊
第三列填寫累計折舊的余額。
意思是無論是賬載金額中,還是稅收金額中,這3項(xiàng)都分別填的是一樣的?
不是 稅收金額填寫第二欄數(shù)據(jù)里面的
填寫你當(dāng)年折舊的金額。
由于報廢,資產(chǎn)原值有變化了,這里填寫時原值體現(xiàn)不出來變化嗎?知道第二列填寫本年折舊額,第3列填累計折舊額,賬載金額和稅收金額中原值,本年折舊,累積折舊填寫上有哪些區(qū)別?
之前是65萬,那現(xiàn)在變成了55萬,有變化的啊。
今年匯算時賬載金額的原值填55,本年折舊2.5,累計折舊13萬,稅收金額中原值還是填55,本年2.5,累積折舊13萬?是這樣嗎?我有點(diǎn)糊涂了
是的,有發(fā)票的是這么做的。
解釋一下哪一個有疑問嗎?具體的哪一個沒有理解?
沒有正規(guī)發(fā)票,稅收金額中這3項(xiàng)怎么填?
第一列55,第二列2.5 第三列列13萬, 第四列零, 第五列零, 第六咧13萬。