您好 會(huì)計(jì)上彌補(bǔ)的5年前的虧損 ,次年繳納企業(yè)所得稅時(shí),是要調(diào)增
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
老師,利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損,會(huì)計(jì)上彌補(bǔ)的5年前的虧損,次年繳納企業(yè)所得稅時(shí),是不是要調(diào)增?
老師,如果企業(yè)所得稅虧損可彌補(bǔ)年限為5年的話,2020年虧損,21-25年的利潤(rùn)都可以彌補(bǔ)20年的虧損是嘛
老師好!在報(bào)年報(bào)時(shí),以前年度的虧損在有利潤(rùn)的情況下會(huì)首選用來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,我想問(wèn)是不是一直會(huì)把以前年度的所有虧損彌補(bǔ)完了才繳納企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅規(guī)定企業(yè)前5年內(nèi)的虧損是可以彌補(bǔ)的,那如果我們公司前5年累計(jì)虧損100萬(wàn),到第六年盈利了,第六年的利潤(rùn)還可以去彌補(bǔ)前面5年的虧損嗎?
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開(kāi)出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒(méi)有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當(dāng)月開(kāi)票350萬(wàn),需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,1%稅率,這個(gè)是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬(wàn)元,期限2年,合同利率和實(shí)際利率都是5%,4月1日開(kāi)工建造,當(dāng)天支付了5000萬(wàn)元,6月1日支付了1000萬(wàn)元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會(huì)計(jì)分錄是?
老師好,請(qǐng)賜教!不明白第二問(wèn)的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少