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假如匯算清繳去年利潤-10招待費調增1利潤不就變成 -9了嗎?但是賬上沒調還是-10,今年不得彌補虧損嗎?今年報表上-9補虧,張-10和賬不一樣了

2023-05-26 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 19:42

你好調了就變成了-9,這個是不一樣的,可以彌補的就是9。不是十。

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快賬用戶9047 追問 2023-05-26 19:46

那報表是-10,怎么報財報數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2023-05-26 19:46

你好,報表并沒有錯,報表是按照會計來的。不需要去改。

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快賬用戶9047 追問 2023-05-26 19:51

就是說電子稅務局的財報和所得稅可以不一樣,財報按會計做賬,所得稅按稅法,這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-26 19:52

你好,是的,就是這樣理解。

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相關問題討論
你好調了就變成了-9,這個是不一樣的,可以彌補的就是9。不是十。
2023-05-26
你好,業(yè)務招待費是要調整的。 其實調整最終是看要不要交稅,如果最終要交稅才要做交稅的分錄。調整的部分本身不用做分錄。
2023-05-26
就針對補交的所得稅做賬就可以的
2022-06-17
不好意思,我剛才給你回復了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個,我們結了問題之后沒法退回去的。
2022-06-17
你好 不需要調的呀? 在匯算調整后未分配利潤本來就會對不上的? ?這個不需要管的 是正常的
2024-01-25
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