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老師,您好,我們公司5月份購進一臺固定資產(chǎn),但是發(fā)票要半年后尾款付清后再開票,我這個月是不是要做暫估啊,分錄怎么做啊

2025-07-10 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 10:52

借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 貸:應付賬款 ? ? ? ?銀行存款

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快賬用戶5308 追問 2025-07-10 10:53

我不做進項稅,就入未稅金額的帳,然后摘要就寫,購進固定資產(chǎn)(暫估)是5月份到貨的,我5月份沒有暫估,6月份開始做在折舊可以嗎。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:58

可以那樣做的,沒問題的

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借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 貸:應付賬款 ? ? ? ?銀行存款
2025-07-10
借固定資產(chǎn) 貨應付賬款暫估
2022-05-25
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖 然后按照發(fā)票來做就行了
2020-10-22
同學你好 需要先計入固定資產(chǎn) 做暫估也行 或者掛往來收到發(fā)票再計入固定資產(chǎn)也行
2021-07-12
你好,把這個暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以
2023-12-25
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