您好,這個(gè)的話是屬于4-6月的,這個(gè)是
做第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需要第六的科目余額表還是1-6月,還是4-6月
老師,小規(guī)模企業(yè),根據(jù)今年6月的科目余額表開(kāi)始做賬,做好結(jié)轉(zhuǎn)后沒(méi)有1-6月的合計(jì)數(shù),只有本季度的,這種情況下怎么處理。還是說(shuō)必須根據(jù)21.12月的科目余額表開(kāi)始做賬的
老師,第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,是按4-6月的科目余額表去生成,還是按1-6月的科目余額表去生成
我們財(cái)務(wù)軟件不能自動(dòng)出財(cái)務(wù)報(bào)表,只能手動(dòng)了,現(xiàn)在我申報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)該咋填?應(yīng)收賬款的期末余額等于什么??等于2025.1-3月科目余額表的什么?
老師我要報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào),需要導(dǎo)出科目余額表,這個(gè)余額表的日期我選2024年1月-12月,還是只選2024年12月就可以,謝謝老師
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
請(qǐng)問(wèn),公司出具審計(jì)報(bào)告,給來(lái)給出報(bào)告人員支付的住宿費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,我們交的房費(fèi)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的是物業(yè)費(fèi),可以不,發(fā)票是后來(lái)開(kāi)進(jìn)來(lái)的,之前做賬做的都是房費(fèi)
根據(jù)4-6月的科目余額表出資產(chǎn)負(fù)債表?那我的資產(chǎn)負(fù)債表咋不平呢
您好,可以截個(gè)圖嗎,這個(gè)