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您好!我公司購買一臺設備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個月支付的貨款,才給我們開發(fā)票,貨款是分半年付清,請問我應該怎么做這筆賬呢

2021-07-26 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-26 10:07

你好? ?借固定資產(chǎn)? 進項稅貸銀行存款? 應付賬款 ;? ? 借應付賬款貸銀行存款??

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快賬用戶9620 追問 2021-07-26 10:14

開進來的發(fā)票是不1臺設備,而是按我支付的費用來開票,可能一次的話是按0.26臺來開的,

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快賬用戶9620 追問 2021-07-26 10:15

按半年支付貨款,每個月可能支付一萬多,爾對方給我開票是零點幾臺的樣子

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:19

?你好? 先暫估就行了。 你要全套設備去暫估入賬??

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快賬用戶9620 追問 2021-07-26 10:20

那稅額這塊也要暫估嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:24

?你好是的。 也得暫估或者不清楚開什么發(fā)票的; 你就按不含稅在暫估入賬??

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快賬用戶9620 追問 2021-07-26 10:46

固定資產(chǎn)也可以暫估的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:48

?你好 可以暫估入賬的??

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快賬用戶9620 追問 2021-07-26 11:20

那像這樣就不可以入固定資產(chǎn)卡片了

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:26

?你好? ?可以錄入 ;? 你錄入固定資產(chǎn)去? 錄入不含稅金額? ? ? 如果收到的是專票的話? ?

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你好? ?借固定資產(chǎn)? 進項稅貸銀行存款? 應付賬款 ;? ? 借應付賬款貸銀行存款??
2021-07-26
如果設備已經(jīng)到了,你們單位可以做固定資產(chǎn)。每次發(fā)票來舂米,暫估入的固定資產(chǎn),然后做發(fā)票的。
2021-07-24
借在建工程,貸預付賬款。 借預付賬款貸銀行存款。
2024-01-08
同學你好, 支付的款項先計入預付賬款,取得發(fā)票后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);
2021-12-13
直接報銷,發(fā)票來了貼在憑證后邊 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2024-05-25
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