是的,逾期申報(bào)要交滯納金的
老師,您好,今天發(fā)現(xiàn)2020年第一季度的印花稅漏申報(bào)了,請問補(bǔ)申報(bào)要滯納金嗎?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在營業(yè)帳簿的印花稅怎么申報(bào),交多少?
老師,我們公司22年實(shí)繳了注冊資本,當(dāng)年沒有繳納印花稅營業(yè)賬簿,23年12月的印花稅申報(bào)要補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳印花稅營業(yè)賬簿么?謝謝
2023年有實(shí)收資本增加,但是沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在是6月份錯(cuò)過了印花稅按年申報(bào)每年1月初申報(bào)時(shí)間,請問我是建議稅務(wù)專管員補(bǔ)申報(bào)會(huì)罰款嗎?或者今年先核定營業(yè)賬簿印花稅,等明年1月份2023年和2024年一起申報(bào),可以嗎?
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
那滯納金是自帶金額出來的嗎?
是的,系統(tǒng)自動(dòng)算滯納金
自查發(fā)現(xiàn)的也要交嗎?
是的,只是不需要交罰款