直接上傳你的發(fā)票看看什么情況?
向?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票開(kāi)多了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方開(kāi)紅字信息表。原藍(lán)字發(fā)票的內(nèi)容是商品的數(shù)量加上折讓。但對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表,把折讓折到商品的單價(jià)里面了。這樣需要再修改紅字信息表嗎?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)方給我開(kāi)的票有問(wèn)題,但又被我抵扣了,現(xiàn)在要喊他們作廢!我在我的開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)紅字發(fā)票,我應(yīng)該選“購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)”“已抵扣”,下一步雙擊選擇商品信息,是不是要添加要作廢那張票上的商品?
請(qǐng)問(wèn)老師 您這有沒(méi)有開(kāi)具好的商業(yè)折扣的發(fā)票?我想看下具體是怎么開(kāi)的。
老師,我們單位給對(duì)方多開(kāi)了8萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,不配合開(kāi)具紅字發(fā)票,現(xiàn)在只能開(kāi)折扣發(fā)票,但是商品金額太小,分?jǐn)偟絾蝹€(gè)品里,折扣不夠,能單獨(dú)弄個(gè)折扣一行,寫(xiě)上總金額8萬(wàn)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下目前開(kāi)具紅字信息表是在開(kāi)票系統(tǒng)還是國(guó)稅總局的網(wǎng)站開(kāi)具?另外開(kāi)具銷(xiāo)售折扣必須要有對(duì)應(yīng)的合同嗎?退貨A-01商品不夠扣減,能否用其他規(guī)格,比如A-02的規(guī)格直接扣減,就不用開(kāi)折扣也不用開(kāi)紅字了?
郭老師,我們買(mǎi)了幾臺(tái)氬弧焊機(jī),金額不大,4000塊我們施工要用,如果沒(méi)做固定資產(chǎn),做什么科目
空調(diào)維修維護(hù)開(kāi)發(fā)票是開(kāi)什么項(xiàng)目
老師你好,去年開(kāi)的發(fā)票今年沖紅重開(kāi),跨年發(fā)票紅沖重新開(kāi)具,這種怎么做賬務(wù)處理
公司第二季度把以前年度彌補(bǔ)虧損的都補(bǔ)完了,并交了企業(yè)所得稅,但是老板讓第三季度做虧損,不交稅,該如何合理避稅
你好,我是事業(yè)單位,但是執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。然后我這月收到政府補(bǔ)助營(yíng)業(yè)外收入68萬(wàn)。我這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入再報(bào)所得稅時(shí)候交不交所得稅?要不要填到營(yíng)業(yè)收入第一行那?這個(gè)圖是政府補(bǔ)助沒(méi)填第一行,提示的。怎么辦?
老師,工程上面開(kāi)的發(fā)票超出了審計(jì)價(jià)格。然后增值稅開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn),稅也交了。這個(gè)發(fā)票是2022年開(kāi)的,這個(gè)錢(qián)是收不回來(lái)。這個(gè)賬怎么做?現(xiàn)在一直掛在應(yīng)收賬款上面。
老師,我們買(mǎi)材料。普票可能4元。專(zhuān)票就要6元。我們是一般納稅人。對(duì)方是小規(guī)模納稅人。我們到底是普票劃算還是專(zhuān)票劃算
沒(méi)有開(kāi)票的收入,在寫(xiě)憑證時(shí)要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
民宿掛在攜程上,攜程打營(yíng)業(yè)款的時(shí)候會(huì)扣掉平臺(tái)費(fèi),我一般做賬時(shí),因?yàn)槭菙y程打到老板卡上,我做賬:借:其他應(yīng)收款-老板900,借:銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款-攜程 1000 ,但是這次攜程沒(méi)扣平臺(tái)費(fèi),還退返了平臺(tái)費(fèi),我做賬,借:其他應(yīng)收款950 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-50 貸應(yīng)收賬款900 老師,這樣沖減服務(wù)費(fèi),那之前收到的攜程開(kāi)的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)也能正常稅前抵扣的是嗎?
經(jīng)理代理服務(wù),代理運(yùn)雜費(fèi),要不要交印花稅?
老師就是這樣的,你看看呢
那個(gè)就是正常的折扣開(kāi)票,沒(méi)問(wèn)題的