你好 這樣不正規(guī) 不配合可以打稅務(wù)電話就可以操作了?
老師6月份開(kāi)的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)8月份重新開(kāi)票,開(kāi)紅字發(fā)票后,6月份我公司開(kāi)給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來(lái)給我們是嗎?新開(kāi)的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,我們單位給對(duì)方多開(kāi)了8萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,不配合開(kāi)具紅字發(fā)票,現(xiàn)在只能開(kāi)折扣發(fā)票,但是商品金額太小,分?jǐn)偟絾蝹€(gè)品里,折扣不夠,能單獨(dú)弄個(gè)折扣一行,寫(xiě)上總金額8萬(wàn)嗎
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專票給人家,價(jià)稅合計(jì)金額是352375.2,價(jià)是342111.84稅是,10263.36總共開(kāi)明細(xì)有98個(gè)單品明細(xì)要開(kāi),現(xiàn)在人家要給價(jià)款,不含稅的價(jià)款折扣總金額是2212.81元折扣到每個(gè)單品明細(xì)下面去,如果含稅就是,分?jǐn)偟慕痤~是,2279.19元,這個(gè)怎么開(kāi)票呢?我們的發(fā)票是十萬(wàn)元版的,怎么分配然后開(kāi)出來(lái)正確的發(fā)票呢?
老師,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們要給別人開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,專票,總的價(jià)稅合計(jì)金額是352375.2元,我們的發(fā)票是十萬(wàn)元版本的,分?jǐn)偪偨痤~不含稅分?jǐn)?212.81元,含稅是2279.19元,我們要開(kāi)單品的明細(xì)是99個(gè)單品,我已經(jīng)知道數(shù)量了,每個(gè)單品的價(jià)稅合計(jì)金額我也知道了,那這個(gè)折扣是怎么分?jǐn)偰兀?/p>
我們達(dá)到供應(yīng)商銷(xiāo)售目標(biāo)返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)100,但這個(gè)款供應(yīng)商不會(huì)付現(xiàn)金給我們,需要從我們后面需付的款里扣除,不能一次扣除,可以每個(gè)項(xiàng)目扣5%?,F(xiàn)在面臨開(kāi)票的問(wèn)題,能不能讓它開(kāi)折扣銷(xiāo)售,體現(xiàn)在發(fā)票上,這樣子能對(duì)上這個(gè)項(xiàng)目總額。 這個(gè)供應(yīng)商之前開(kāi)工字發(fā)票給我們,紅沖我們過(guò)去產(chǎn)品,但這些產(chǎn)品我們?cè)缫训挚圻M(jìn)項(xiàng)及成本,導(dǎo)致財(cái)務(wù)失真。是不是選擇折扣發(fā)票會(huì)比較好,紅字發(fā)票不好,因?yàn)樗t沖的都是我們?nèi)ツ甑挚鄣漠a(chǎn)品。
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
這樣客戶可能就沒(méi)了,不選商品可以折扣嗎,有沒(méi)有折扣的稅收編碼
您好,不行,這樣操作不行,不選擇商品不行
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快