借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
李老師,我想問一下有人借用備用金,然后退還回來,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師好,事業(yè)單位收到和支付單位往來資金的財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么做?
老師您好,麻煩問下,單位有月末資金金額,這個金額包括別處借用單位金額和單位從別處借款,單位原有金額怎么算
老師,你好。請問下一次分錄是什么意思呀?開了收據(jù),應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金,下往來單位。怎么變成貸貸處理財產(chǎn)損益?沒有看懂
老師你好,我想問一下,我們單位處置了資產(chǎn)的賬務(wù)怎么處理?會計分錄?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!