可以的 借固定資產(chǎn)清理了, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車交易市場(chǎng)把公車過戶給個(gè)人名下,二手車市場(chǎng)給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個(gè)人嗎 ?車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師你好,我想問一下,我公司他有買一下固定資產(chǎn)貨車出去,開票給了對(duì)方,如果我這邊要做借應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,那代表我這個(gè)月營(yíng)業(yè)收入為0,但申報(bào)增值稅的時(shí)候在本年累計(jì)收入中又有這個(gè)月銷售固定資產(chǎn)出去的數(shù)據(jù)哦,這樣的話,那我這邊要什么解決呢?
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請(qǐng)問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問DTL=(EBIT+F)/(EBIT-I)正確嗎?謝謝
老師您好,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下運(yùn)用可比公司法估計(jì)投資項(xiàng)目資本成本的步驟,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報(bào)廢不能使用了的,請(qǐng)問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項(xiàng)里沒有要報(bào)印花稅該怎么辦
我用個(gè)體查賬公戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)購(gòu)了東西但是未收到對(duì)方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請(qǐng)問分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
老師,個(gè)人代開給公司的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,我們公司申報(bào)了,是否需要加入工資一起申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開免稅發(fā)票嗎,公司不申請(qǐng)退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報(bào)增值稅未開票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
老師那這個(gè)銷售二手車發(fā)票怎么做賬,申報(bào)時(shí)走的無(wú)票收入 這個(gè)固定資產(chǎn)清理用什么做附件
銀行回單 發(fā)票 都可以
老師用這個(gè)二手車銷售發(fā)票做賬 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入(無(wú)票收入申報(bào)的),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(按13%稅率做)對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的
老師然后固定資產(chǎn)清理用什么做附件呢 銷售發(fā)票已經(jīng)做收入附件了
你好,沒有原始憑證
老師5月份出售的車,然后我5月又折舊了一期,然后做的固定資產(chǎn)清理,然后累計(jì)折舊貸方就多出一個(gè)月的折舊額呢,這是怎么回事沒找到原因
第一個(gè)折舊自己做的嗎?
對(duì)呀2023年8月購(gòu)買9月折舊,2025年5月賣了5月折舊
自己不用寫折舊折舊全部都是系統(tǒng)自動(dòng)出來的
我沒寫折舊,那做清理分錄時(shí)不得把累計(jì)折舊沖平了嗎,可是多出一期的數(shù)來了
你好,五月份的折舊第一個(gè)和第二個(gè)都是他系統(tǒng)自動(dòng)出來的嗎?
哪有啥系統(tǒng)呀,不是填寫申報(bào)表,折舊是我自己做的表格呀這不是固定資產(chǎn)清理分錄嗎,然后累計(jì)折舊不得到借方嗎,就是5月份得做折舊吧
同學(xué),我說的是記賬軟件,要不你就自己刪除一個(gè)啊,那你對(duì)你不得刪除他 記賬軟件,如果你自己錄入的固定資產(chǎn)卡片是卡片自動(dòng)折舊這里說的系統(tǒng)就是這個(gè)系統(tǒng) 你五月份處置的當(dāng)月需要折舊呀,當(dāng)月計(jì)提一個(gè)月的折舊,然后再做固定資產(chǎn)清理
老師這個(gè)我用二手車市場(chǎng)開出的銷售發(fā)票車賣3000元,當(dāng)初買時(shí)是2萬(wàn)為了占拍照 已經(jīng)累計(jì)折舊8487.57元 老師麻煩按這個(gè)數(shù)幫我做個(gè)分錄,我看看是不是我哪里做的不對(duì) 2.老師我5月份做的收入分錄 借銀行存款3000 貸其他業(yè)務(wù)收入2654.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值額-銷項(xiàng)稅345.13 老師賣車就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
不用的, 借固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 這個(gè)就是完整的