您好,您剛才說的一次性收200租金了,是一次給對(duì)方開票嗎
我們有一家商場(chǎng),里面的攤位是出租的,租賃合同有當(dāng)年度的,也有跨年度的。租金有部分不能及時(shí)的收取,這種情況我們需要根據(jù)合同每月來確認(rèn)收入,還是可以收到款項(xiàng)的時(shí)候一次性確認(rèn)收入(確認(rèn)當(dāng)年的)
租賃合同是2021年4月到2022年3月 對(duì)方單位4月才付我租金 我四月開一整年租金發(fā)票 這種情況 收入怎么確認(rèn)?可以在2022年份分?jǐn)倖幔?/p>
老師,辦公室租房合同已簽未繳納了,像這種情況可以每月計(jì)提攤銷嗎?還是等繳納了在攤銷辦公室租金
請(qǐng)問老師,租金收入是包含房產(chǎn)稅和印花稅嗎,按月分?jǐn)偟淖饨鹗杖胧?,總租金收入減去房產(chǎn)稅和印花稅后,在除12為每月收入嗎
公司是小規(guī)模納稅人,把辦公室租給另一個(gè)公司??蛻艚?jīng)常是一次性支付好幾個(gè)月的租金,有提前支付也有延遲支付的,我們公司也有收到租金后隔了好幾個(gè)月才開發(fā)票給客戶的情況。這種情況下,怎么處理做分錄好一些?
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
5月公司開的收購(gòu)發(fā)票要做賬嗎?
老師,請(qǐng)問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進(jìn)項(xiàng),年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時(shí),是做借原材料1萬,貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補(bǔ)交了1-7月份的公積金,需要在6月份計(jì)提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請(qǐng)問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費(fèi)用共計(jì)800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?
200元租金是全年的收入。還沒有收到,分?jǐn)傇聰備N收入的
分?jǐn)偟臅r(shí)候按月 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 按月申報(bào)了增值稅 也不會(huì)延遲納稅
我意思是說,租金200元一年,我中間月攤銷忘記了,當(dāng)年7月份想起來了,還要了了補(bǔ)攤銷嗎,如果不補(bǔ),是不是存在延遲納稅
哦,這種情況存在的,但是現(xiàn)實(shí)中很多也都是按照開票再納稅申報(bào),所以應(yīng)該問題不大
意思說收到租金了開票了再確認(rèn)收入再納稅是嗎,也不需要月攤銷,
對(duì),我說的是現(xiàn)實(shí)中很多都是這么做的
那他們?nèi)绻凑蘸贤茨晔兆饨?,或者按照季度收租金,及時(shí)收到不存在納稅延遲是嗎,
如果合同上說23年的租金,24年年底收,期間會(huì)計(jì)也沒有月攤銷,按照合同24年底收23年的。算不算納稅延遲
存在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的,我說的只是很多企業(yè)都是按照開票交稅,就省的按照未開票收入申報(bào)了
我問的問題多,請(qǐng)老師你回答詳細(xì)些
2024年底收到2023年租金,這種情況屬于延遲納稅了
按照合同上時(shí)間收的,合同不能寫次年年初收呀
即使是合同寫著的,但是你的租賃行為已經(jīng)在2023年發(fā)生了,增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)品
增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)生了