時間選 4 - 6 月,級別選一級,明細對外不報就不勾,余額差查明細和匯總規(guī)則 。

老師你好,我根據系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據,現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據的。
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師,我現(xiàn)在回去查找數(shù)據,發(fā)現(xiàn)第一季度管理費用科目余額表和利潤表對不上,我挨個月篩選,1月和3月都對得上,是2月差別660多,我改怎么查找原因呢?這是做賬電算化軟件,除非借貸方錯誤,業(yè)務科目錯誤,這些數(shù)字不是自動同步更新的嗎?
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據前會計的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調賬嗎?因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計,就是差額。
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關資質證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調賬嗎?
老師,你好,請教下跨境電商,增值稅報了免稅收入,要怎么記賬呢
請問公司幫員工承擔了社保怎么做會計分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進先出法還是加權平均發(fā)計算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會上交,這樣可以嗎?
稅務局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內取得相應成本發(fā)票的那個文書,哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個嗎(要真的不要ai的)
老師 銷售蔬菜的公司 小規(guī)模 開的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬嘛
請問老師:單位員工講解單位的博物館,單獨發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費核算了。沒有發(fā)票這個可以的對吧。只要800元合并到工資申報個稅就成對么
你好老師,支付的標書費用,對方暫時還沒給開具專票,這種情況先怎么處理
老師你好 請問 股東多打了投資款,實收資本大于注冊資金,請問能退回嗎? 要怎么處理
那我們是小規(guī)模納稅人,季度申報印花稅咋填?根據啥填
這個得看稅局核定
那我科目余額表應收賬款期末余額在貸方,應該填到負債表哪一欄???
同學你好 這個是預收賬款
其他應收款的貸方余額等于其他應付款的貸方?
同學你好 給你這個重分類的圖片