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Q

老師你好,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的發(fā)票如何做呢,新增的銷項稅額,另一方記什么科目

2025-07-09 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 10:46

借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅

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快賬用戶2659 追問 2025-07-09 10:51

但是實際應收賬款的金額只有主營業(yè)務收入的金額,銷項稅記到哪里,要是加到應收賬款的話,就不平了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:54

內(nèi)銷開票就是按13%稅率開票,收入就是不含稅金額

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快賬用戶2659 追問 2025-07-09 10:55

銷項稅的另一方科目計入哪里

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:01

就是我寫的那個分錄,對方就是銀行存款和應收賬款,不會有新的科目

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快賬用戶2659 追問 2025-07-09 11:03

但是銷項稅額客戶不會打過來,這個差異怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:04

那么掛應收賬款,以后轉(zhuǎn)入壞賬損失

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快賬用戶2659 追問 2025-07-09 11:05

直接掛壞賬處理掉,不用等以后可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:06

可以的,沒問題的哈

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借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
2025-07-09
你好,這個借方計入應收賬款或者主營業(yè)務收入就行。
2025-05-12
你好,收到對方開的增值稅銷項負數(shù)發(fā)票是做 進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-12-25
同學你好,增值稅申報表填寫,是你出口多少,就填寫多少,和退稅的沒有關(guān)系,因為你出口的都是不交稅的,你后面退稅的,也是對應的進項稅額,也不是出口的這個金額,
2021-06-05
這個不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,他屬于應交增值稅的一個明細科目
2022-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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