借記營(yíng)業(yè)外支出科目或未分配利潤(rùn)
老師,我們公司一個(gè)項(xiàng)目老板在2017年1月份用自己的銀行卡以公司的名義轉(zhuǎn)了一筆質(zhì)保金到另個(gè)公司。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在那筆質(zhì)保金退反正我們公司賬戶了,我們也把這個(gè)質(zhì)保金直接轉(zhuǎn)給這給這個(gè)項(xiàng)目老板了。這個(gè)要怎么做賬才能平呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)如果以前收到押金沒(méi)有做在賬上,那個(gè)押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長(zhǎng)期虧損,所有的收入都全部入賬,這個(gè)賬上現(xiàn)金就多了,但是實(shí)際上現(xiàn)金沒(méi)有了,收到的現(xiàn)金用來(lái)付以前的押金了,還有付無(wú)票的費(fèi)用,這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎,無(wú)票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個(gè)同事說(shuō),重新補(bǔ)做一筆押金,然后在退,但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時(shí)用來(lái)開(kāi)支了
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開(kāi)發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
出借一個(gè)鋼瓶收的押金如何做賬,這個(gè)瓶子有可能收回來(lái),也有可能收不回來(lái),現(xiàn)在是庫(kù)存減少了,現(xiàn)金增加了。但他要退的時(shí)候又要把錢(qián)退還給她
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
借 營(yíng)業(yè)外支出能行嗎
借 營(yíng)業(yè)外支出,可以的