你好; 借 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;? 你 瓶子做的啥科目的; 看 收不回來 是否去沖這個成本? ?
老師 你好,我想問下,在我們舊系統(tǒng)上有個應(yīng)收,還有一個單子是其他收貨單(當(dāng)時是客戶使用過后,把產(chǎn)品退了回了,沒有要錢,所以做了其他收貨,就只增加了庫存),,然后換了新系統(tǒng)之后,,,把退回來的這批貨又算錢了,然后就和應(yīng)收核銷了,但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收,沒有掛退回的那筆,那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師
老師,你好,請問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長期虧損,所有的收入都全部入賬,這個賬上現(xiàn)金就多了,但是實(shí)際上現(xiàn)金沒有了,收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了,還有付無票的費(fèi)用,這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了,請問這個付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個同事說,重新補(bǔ)做一筆押金,然后在退,但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時用來開支了
咨詢一下,我們是商鋪出租,現(xiàn)有一商戶我們原來收了他2萬租金,一1萬押金,現(xiàn)做了半年不租了,我們退了1萬給他同時退回押金,現(xiàn)轉(zhuǎn)給了其他人,收那個人1萬同時收1萬押金。也就是其實(shí)就是換了個租戶,錢沒變,退給原租戶的錢現(xiàn)在新租戶交了,想問下這個需要怎么做賬務(wù)處理呢?
出借一個鋼瓶收的押金如何做賬,這個瓶子有可能收回來,也有可能收不回來,現(xiàn)在是庫存減少了,現(xiàn)金增加了。但他要退的時候又要把錢退還給她
我想問一下他這個分錄的話,他這個接待是按什么樣的性質(zhì)來來來來寫的,我有我這個地方之前的我還理解,現(xiàn)在慢慢的有的有點(diǎn)混,所以想問一下你。他這里面1月1號收到押金,他借方是庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金,他整體的話借貸,如果整體的話是按資產(chǎn)類的話,做的話,那就是借借增貸減,如果什么貸方又是其他應(yīng)付款。那反過來3月1號這個退還押金的時候,如果是按負(fù)債類的話,借減其他因果減少再增,貸方應(yīng)該是增加他這個分錄的,這個寫的時候,他是以哪個為主主體,他這個我有點(diǎn)不理解。
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€賬,然后現(xiàn)在要給我一點(diǎn)費(fèi)用,他想從公司走這筆錢,這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬,25年1-6月借方2萬,貸方4萬!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬,應(yīng)付賬款24年期末?4萬!對嗎?
上個月申報的印花稅,稅款所屬期填錯了,填寫成一年的了,這個月申報不了印花稅。我查下之前報表沒有申報過印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫,貨品也已經(jīng)銷售。但是對方還沒有開發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請教下每個月都應(yīng)該計提收入的,可是業(yè)務(wù)沒有跟我說,導(dǎo)致我前3-4月份沒有計提,那我將一個季度收入計提的話會導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個稅呢
老師,請問一下賬戶上收到電子退庫退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
那這個瓶子做什么科目呢,只賣氣,瓶子是收押金而已的
你好;? 正常是計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品掛著的?
那收押金計入其他應(yīng)付款,對周轉(zhuǎn)材料怎么處理呢
?你好;? 計入其他應(yīng)付款 ;? ? ? 外購做 借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? ;? 領(lǐng)用計入 借成本或者費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品? ??
這個成本費(fèi)用如何計算,是按購入的價格還是收押的價格
你好;? ? 按照你購進(jìn)的發(fā)票和支付金額來判斷的??
購進(jìn)時就是借周轉(zhuǎn)材料貸庫存現(xiàn)金嗎
你好;? ?購進(jìn)的話;計入? 這個科目分錄的; 對的?
那鋼瓶使用到期了,變成報廢瓶了,要拿去送檢,或者不能檢了只能報廢賣,怎么處理呢
?你好 ; 報廢了 做 借待處理財產(chǎn)損益 貸? 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? ??
寫多少金額,比如當(dāng)時購買是100,現(xiàn)在報廢賣出30元
?你好;按照你100來寫哈 ;? 到時做; 借銀行存款30? ; 營業(yè)外支出? ?70 貸待處理財產(chǎn)損益100? ?
為什么計入營業(yè)外支出呢
你好; 你? 買成100 ;? 你報廢了 30 ; 還有70 不做科目; 你不平的?
那回收別人的報廢瓶給別人25元,然后跟自己產(chǎn)生的報廢瓶一起賣出去30元,這個又怎么處理呢
你好,回收的借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,銷項稅,借其他業(yè)務(wù)成本,貸周轉(zhuǎn)材料
你好; 計入其他應(yīng)付款 ; 外購做 借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 ; 領(lǐng)用計入 借成本或者費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品 你之前說領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)成本,本來購入時就連瓶帶氣一起購入的,但自己售賣出去又只能賣氣,瓶子收押金,意思是瓶子出去收押的數(shù)量才需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
可是結(jié)轉(zhuǎn)成本后,報廢時賣出時又做一個借營業(yè)外支出 貸周轉(zhuǎn)材料,這個我還是有點(diǎn)想不明白呢,這樣不是重復(fù)了嗎