你好; 借 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;? 你 瓶子做的啥科目的; 看 收不回來 是否去沖這個(gè)成本? ?
老師 你好,我想問下,在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收,還有一個(gè)單子是其他收貨單(當(dāng)時(shí)是客戶使用過后,把產(chǎn)品退了回了,沒有要錢,所以做了其他收貨,就只增加了庫存),,然后換了新系統(tǒng)之后,,,把退回來的這批貨又算錢了,然后就和應(yīng)收核銷了,但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收,沒有掛退回的那筆,那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師
老師,你好,請問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個(gè)押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長期虧損,所有的收入都全部入賬,這個(gè)賬上現(xiàn)金就多了,但是實(shí)際上現(xiàn)金沒有了,收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了,還有付無票的費(fèi)用,這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了,請問這個(gè)付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個(gè)同事說,重新補(bǔ)做一筆押金,然后在退,但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時(shí)用來開支了
咨詢一下,我們是商鋪出租,現(xiàn)有一商戶我們原來收了他2萬租金,一1萬押金,現(xiàn)做了半年不租了,我們退了1萬給他同時(shí)退回押金,現(xiàn)轉(zhuǎn)給了其他人,收那個(gè)人1萬同時(shí)收1萬押金。也就是其實(shí)就是換了個(gè)租戶,錢沒變,退給原租戶的錢現(xiàn)在新租戶交了,想問下這個(gè)需要怎么做賬務(wù)處理呢?
出借一個(gè)鋼瓶收的押金如何做賬,這個(gè)瓶子有可能收回來,也有可能收不回來,現(xiàn)在是庫存減少了,現(xiàn)金增加了。但他要退的時(shí)候又要把錢退還給她
我想問一下他這個(gè)分錄的話,他這個(gè)接待是按什么樣的性質(zhì)來來來來寫的,我有我這個(gè)地方之前的我還理解,現(xiàn)在慢慢的有的有點(diǎn)混,所以想問一下你。他這里面1月1號收到押金,他借方是庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金,他整體的話借貸,如果整體的話是按資產(chǎn)類的話,做的話,那就是借借增貸減,如果什么貸方又是其他應(yīng)付款。那反過來3月1號這個(gè)退還押金的時(shí)候,如果是按負(fù)債類的話,借減其他因果減少再增,貸方應(yīng)該是增加他這個(gè)分錄的,這個(gè)寫的時(shí)候,他是以哪個(gè)為主主體,他這個(gè)我有點(diǎn)不理解。
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個(gè)人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說中級會計(jì)上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得時(shí)的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
那這個(gè)瓶子做什么科目呢,只賣氣,瓶子是收押金而已的
你好;? 正常是計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品掛著的?
那收押金計(jì)入其他應(yīng)付款,對周轉(zhuǎn)材料怎么處理呢
?你好;? 計(jì)入其他應(yīng)付款 ;? ? ? 外購做 借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? ;? 領(lǐng)用計(jì)入 借成本或者費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品? ??
這個(gè)成本費(fèi)用如何計(jì)算,是按購入的價(jià)格還是收押的價(jià)格
你好;? ? 按照你購進(jìn)的發(fā)票和支付金額來判斷的??
購進(jìn)時(shí)就是借周轉(zhuǎn)材料貸庫存現(xiàn)金嗎
你好;? ?購進(jìn)的話;計(jì)入? 這個(gè)科目分錄的; 對的?
那鋼瓶使用到期了,變成報(bào)廢瓶了,要拿去送檢,或者不能檢了只能報(bào)廢賣,怎么處理呢
?你好 ; 報(bào)廢了 做 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸? 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? ??
寫多少金額,比如當(dāng)時(shí)購買是100,現(xiàn)在報(bào)廢賣出30元
?你好;按照你100來寫哈 ;? 到時(shí)做; 借銀行存款30? ; 營業(yè)外支出? ?70 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益100? ?
為什么計(jì)入營業(yè)外支出呢
你好; 你? 買成100 ;? 你報(bào)廢了 30 ; 還有70 不做科目; 你不平的?
那回收別人的報(bào)廢瓶給別人25元,然后跟自己產(chǎn)生的報(bào)廢瓶一起賣出去30元,這個(gè)又怎么處理呢
你好,回收的借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,借其他業(yè)務(wù)成本,貸周轉(zhuǎn)材料
你好; 計(jì)入其他應(yīng)付款 ; 外購做 借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 ; 領(lǐng)用計(jì)入 借成本或者費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品 你之前說領(lǐng)用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,本來購入時(shí)就連瓶帶氣一起購入的,但自己售賣出去又只能賣氣,瓶子收押金,意思是瓶子出去收押的數(shù)量才需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
可是結(jié)轉(zhuǎn)成本后,報(bào)廢時(shí)賣出時(shí)又做一個(gè)借營業(yè)外支出 貸周轉(zhuǎn)材料,這個(gè)我還是有點(diǎn)想不明白呢,這樣不是重復(fù)了嗎