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Q

老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了,然后到下個月抵扣進項時候結轉上個月待抵扣的進項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結轉待抵扣進項在抵扣時候結轉少了,那這個賬怎么去調整呢?

2025-07-08 19:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 19:41

借應交稅費應繳增漏值稅進項, 貸應交稅費待抵扣

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相關問題討論
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:待抵扣進項
2023-02-10
你好,如果你沒有認證的可以,建議把待抵扣放待認證里面
2022-10-26
你不想抵了可以轉為主營業(yè)務成本里。
2020-04-15
沒問題的,可以這么做的
2021-08-09
你好? ? ?你說的待抵扣進項稅? ?有負數(shù) 是借方還是貸方 、??
2021-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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