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我上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),不是做賬的時(shí)候就掛在進(jìn)項(xiàng)科目下面了,那要是我這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)也做在下面,總數(shù)不就一直累計(jì)了嘛,我賬上要做什么處理嘛,還是就掛在進(jìn)項(xiàng)下面,那怎么證明我抵扣過了呢?

2020-08-06 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 10:25

你好 你可以在繳納增值稅的時(shí)候 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅

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快賬用戶2318 追問 2020-08-06 10:30

老師,能寫下分錄嘛?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:31

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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快賬用戶2318 追問 2020-08-06 10:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:56

沒事的 希望能幫到你

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你好 你可以在繳納增值稅的時(shí)候 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
2020-08-06
1月份抵扣了,那么1月份要記入進(jìn)項(xiàng)稅額中,不能放入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,
2022-02-05
你是在六月份認(rèn)證的嗎?如果是的話,你當(dāng)時(shí)附表二是怎么做的?待抵扣的時(shí)候不要填寫在附表二待抵扣里面,需要認(rèn)證了之后,直接填寫附表二里面的35藍(lán)。
2022-01-03
同學(xué)你好 是的,你可以及時(shí)勾選抵扣認(rèn)證
2020-11-30
您好,不抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-06
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