你好,這個進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣先入賬,進(jìn)項(xiàng)稅金是不是先計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,收到水電費(fèi)專票,未認(rèn)證,分錄是,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,企業(yè)當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,進(jìn)待認(rèn)證科目,月末需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅中嗎
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報4-6月份,是不按6月份的報表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財產(chǎn)和行為稅申報,我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個月做賬都有兩三筆專票沒報銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會報銷。導(dǎo)致我每個月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個會計,工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個人戶可以嗎