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老師,企業(yè)當(dāng)月收到進項發(fā)票未認證抵扣,進待認證科目,月末需要把待認證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-進項稅中嗎

2022-08-12 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 14:40

您好, 這個是不需要轉(zhuǎn)的

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您好, 這個是不需要轉(zhuǎn)的
2022-08-12
你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉(zhuǎn)。
2023-02-17
是的,貸方就是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2025-04-24
對的是的,正確的是這么做。
2025-02-08
你好,收到進項稅發(fā)票沒有認證,就在待認證進項稅額核算,月末不需要轉(zhuǎn)到進項稅額,什么時候認證了就什么時候轉(zhuǎn)到進項稅額核算
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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