你好,是的,是要合同的。不過現(xiàn)在稅務(wù)局他們的系統(tǒng)是根據(jù)發(fā)票來的。
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進(jìn)口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進(jìn)口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進(jìn)口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進(jìn)口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進(jìn)口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進(jìn)口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
找宋老師幫忙解答,宋老師你好!我們是做背包制造行業(yè)的,有自產(chǎn)的,有委外加工,我們提供材料給加工廠加工,單純加工,我們當(dāng)?shù)囟惥忠?,進(jìn)銷比最高不超70%,現(xiàn)結(jié)合賬面來看,按稅負(fù)3%的情況下,材料的庫存很大,另一個是加工人工費(fèi)占比高,材料可以取得進(jìn)項(xiàng)是13%專票,加工費(fèi)只能取得增值稅1%專票,對于加工費(fèi)人工占比多了,是不是只能減少加工人工費(fèi),另一個材料庫存要怎么調(diào)整,我的問題是材料與加工人工費(fèi)怎么調(diào)整,才能合理控制在老板所說的2.7%-2.9%之間了,老板要合理少交稅,
找樸老師解決問題,樸老師,你好!麻煩老師指點(diǎn)一下,謝! 1月委外加工42902個背包,銷售收入是4062011.77元,加工費(fèi)1349285元,加工人工費(fèi)占比收入33% 1月本廠自產(chǎn)28605個背包,銷售收入是2825410.58元,人工成本769514元,自產(chǎn)人工成本占比收入27% 按制造行業(yè)成本核算各要素合理占比,技術(shù)密集型人工占比30%-40%,那么,對于外賬來說,加工人工費(fèi)實(shí)際是33%,是不是要調(diào)整減少? 還有一個問題就是本廠自產(chǎn)成品是28605個,人數(shù)共107人,包含有車間工人,車間管理人員,辦公室人員工資,請問人工成本共769514元,請問是合理嗎? 委外加工回來的產(chǎn)成品,也需經(jīng)本廠工人組裝檢查過沒有問題再出貨的,即意思是說人工成本也包含了這些計(jì)時工資
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個稅嗎,怎么交的
老師,對方上個月給我公司開具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱錯,這個可以入賬嗎
老師期間費(fèi)用想要設(shè)成三個門店可以看的出自己各自的費(fèi)用,怎么設(shè)置比較合理
結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是什么
老師,待確認(rèn)三個字什么意思,之前客戶沒做過稅務(wù)申報
如果本年利潤是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個月產(chǎn)生了個稅,公司出,怎么做賬
老師請問公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
那我根據(jù)啥數(shù)據(jù)計(jì)算啊?老板也沒給過我合同,
你好,如果你拿不到合同就按照發(fā)票來做。
老師 按照發(fā)票來做咋做呢?我沒弄過
Yeah就是你開了多少發(fā)票,拿到了多少發(fā)票,就按照發(fā)票的金額來申報優(yōu)化稅。
這個金額咋填寫呢?還有一種管老板要合同,看哪種方法省事啊 ?我覺得要合同看金額省事吧?
你好,嗯,合同更省事了。