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請問老師,有個問題想要咨詢一下您,就是便利店的水果如果壞了,正常應(yīng)該計管理費用或者做營業(yè)外支出,但是我如果不承認這些損失,正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后這個錢,由便利店主管貼錢上交,這樣在稅務(wù)方面會有什么問題嗎

2025-07-08 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 12:28

沒有問題 相當(dāng)于是員工購買了

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沒有問題 相當(dāng)于是員工購買了
2025-07-08
同學(xué)你好 這個算出來是相等的
2023-07-26
該筆銷售被認為是由于產(chǎn)品問題導(dǎo)致的賠償,因此這筆支出應(yīng)被視為非正常損失,而非正常的經(jīng)營性支出。因此,將這筆支出列為“營業(yè)外支出-補償損失”是正確的。 在會計處理上,當(dāng)一筆銷售被認為是銷售退回或由于產(chǎn)品問題導(dǎo)致的賠償時,通常需要沖減相應(yīng)的收入和成本。根據(jù)你給出的分錄,收入和成本已經(jīng)得到了相應(yīng)的沖減,這是正確的處理方式。 對于由于銷售退回或產(chǎn)品問題導(dǎo)致的賠償,通常需要查明原因,分清責(zé)任,并進行相應(yīng)的處理。如果責(zé)任在于銷售方,則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;如果責(zé)任在于客戶,則應(yīng)根據(jù)雙方的協(xié)議和合同約定進行處理。
2024-01-25
公司購買稅控設(shè)備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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