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結(jié)轉(zhuǎn)損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師

2025-07-08 18:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 18:59

結(jié)轉(zhuǎn)損益之后出的科目余額表余額就是

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快賬用戶8583 追問 2025-07-08 19:02

他的本年利潤和未分配利潤還有應(yīng)交增值稅在借方,但是我剛拿到科目余額表,我要重新錄入,重新錄入這些都不能夠在借方啊,只能在貸方的負(fù)數(shù)。但是我就是差了這筆錢。

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快賬用戶8583 追問 2025-07-08 19:04

他結(jié)轉(zhuǎn)損益后在借方有17503.52 我這在了貸方負(fù)數(shù)了,但是這個(gè)合計(jì)和之前那個(gè)會(huì)計(jì)的合計(jì)對不上,正好差了17503.52。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 19:06

本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8583 追問 2025-07-08 19:07

老師,你可以說清楚一點(diǎn)嗎?我不明白。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 19:11

本年利潤沒有余額,要都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8583 追問 2025-07-08 19:15

我已經(jīng)把本年利潤放在了未分配利潤的借方了,但是就是差這個(gè)數(shù)啊,為什么。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 19:22

因?yàn)橹皼]有結(jié)轉(zhuǎn)完

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你好,因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目了,月末無余額
2021-10-14
學(xué)員,您好。 可以看資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目的明細(xì)賬哦。
2021-07-03
這個(gè)未分配利潤不是損益科目。損益科目是收入成本 費(fèi)用等,你去查下
2021-03-06
同學(xué),你好 科目余額表的貨幣資金=5346.5+271022.21=276368.71 與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是相等的啊
2023-02-24
親;看一下財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入在軟件要負(fù)數(shù)顯示,才可以結(jié)轉(zhuǎn)干凈??疵骷?xì)帳你具體是那幾個(gè)有余數(shù)
2021-08-10
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