結(jié)轉(zhuǎn)損益之后出的科目余額表余額就是
請問,我元旦接手的賬目,前任給我的跟他余額表上有未分配利潤,我輸入期初的時(shí)候顯示賬不平,原因是損益類科目有余額,損益類科目只有未分配利潤有余額,我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好!資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后?在科目余額表找不到對應(yīng)的科目余額。那么填制利潤表,怎么找到此科目的余額呢?謝謝老師指點(diǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益有外幣金額是單獨(dú)外幣金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有一年這樣外幣單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額表金額對不上了怎么核對?
老師這數(shù)不對呢期初余額,是看科目余額嗎資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,我看科目余額表填的,感覺答案是不是錯(cuò)了啊,理解不了
請問賬務(wù)交接的時(shí)候,有科目余額表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤表需要填入到損益里面嗎,因?yàn)榭颇坑囝~表里面損益是沒有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤表就沒有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
他的本年利潤和未分配利潤還有應(yīng)交增值稅在借方,但是我剛拿到科目余額表,我要重新錄入,重新錄入這些都不能夠在借方啊,只能在貸方的負(fù)數(shù)。但是我就是差了這筆錢。
他結(jié)轉(zhuǎn)損益后在借方有17503.52 我這在了貸方負(fù)數(shù)了,但是這個(gè)合計(jì)和之前那個(gè)會(huì)計(jì)的合計(jì)對不上,正好差了17503.52。
本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
老師,你可以說清楚一點(diǎn)嗎?我不明白。
本年利潤沒有余額,要都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
我已經(jīng)把本年利潤放在了未分配利潤的借方了,但是就是差這個(gè)數(shù)啊,為什么。
因?yàn)橹皼]有結(jié)轉(zhuǎn)完