你好按照第二種來(lái)做的
福利費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),就是借制造銷(xiāo)售管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷(xiāo)售管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者存款,這樣對(duì)嗎?
公司團(tuán)拜會(huì)餐費(fèi)是直接 管理費(fèi)用——福利費(fèi) 銀行存款 還是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等 哪一種是對(duì)的,我是直接做的第一種
為什么計(jì)提福利費(fèi)要 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 袋銀行存款
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
提問(wèn):老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來(lái)的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢(qián)長(zhǎng)時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長(zhǎng)了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn),稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱(chēng) 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱(chēng)負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫(xiě)。 申報(bào)利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫(xiě)。 利潤(rùn)表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤(rùn)表 ,本年累計(jì)填寫(xiě)。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒(méi)有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營(yíng)業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是生產(chǎn)大門(mén)的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問(wèn)我怎么算的比原購(gòu)置價(jià)格還低?不過(guò)按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來(lái)算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎