你好 可以的 這個是資本化還是費(fèi)用化
為了報高企 申報公司 把研發(fā)項(xiàng)目都搞了份完結(jié)報告。[捂臉]完結(jié)時間 2022年12月29,實(shí)際上未完結(jié)。所有年份的審計報告 ,以及2023年賬務(wù)里要不要相應(yīng)改呀?費(fèi)用化支出 資本化支出 。為了申報 高企,研發(fā)項(xiàng)目名字全部更改 ,企業(yè)成立以來的所有憑證 賬冊全部重做重新打印裝訂嗎?
老師,我們公司研發(fā)的幾個項(xiàng)目都記在了生產(chǎn)成本~ABC項(xiàng)目中,現(xiàn)在企業(yè)要申請高企認(rèn)定,審計說賬上必須得出現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用的字眼讓我反結(jié)賬返到2020年年初,原先賬上記得是借生產(chǎn)成本貸原材料,現(xiàn)在讓改成借研發(fā)支出貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,讓我改成這樣,因?yàn)楣ぷ髁亢艽?,想問一下老師有沒有更好的辦法
研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國家局注冊登記,費(fèi)用合計30多萬,付款時代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時,是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會有這30多萬。
企業(yè)研發(fā)費(fèi)用忘了按項(xiàng)目設(shè)置輔助賬了,現(xiàn)在想導(dǎo)出輔助明細(xì)賬才想起來忘了設(shè)置,我直接在研發(fā)支出科目下下設(shè)了資本化二級科目,又在下面設(shè)置了三級科目按各個項(xiàng)目名稱來歸集成本了,也能看各項(xiàng)目的成本 有要求必須設(shè)置輔助賬嗎,我需要改一下嗎?
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬,總公司會不會也會按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個一個微信發(fā)給員工,請問這個憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?