?你好;? ??借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等 這個(gè)是 對(duì)的? ?
公司團(tuán)拜會(huì)餐費(fèi)是直接 管理費(fèi)用——福利費(fèi) 銀行存款 還是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等 哪一種是對(duì)的,我是直接做的第一種
為什么計(jì)提福利費(fèi)要 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 袋銀行存款
節(jié)日福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款。這樣是對(duì)的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款。為什么不可省略中間計(jì)提那步。
每月計(jì)提職工福利 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請(qǐng)問職工的體檢費(fèi)用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?