同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
公司一直未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
老師 工地上與人家車隊(duì)簽的是租賃合同 他們開給我們的票是運(yùn)輸票 做賬做的是機(jī)械租賃的 這樣可以嗎
24年工商年報(bào)里的注冊資金是填截止到24年底的數(shù)還是填一共實(shí)收資本數(shù)
老師,客戶公司收到稅務(wù)函調(diào),要求我們公司提供原材料發(fā)票,那我們大多數(shù)都是對私付款的,這個(gè)不能提供是吧
公司在百度或者抖音投流,話費(fèi)三萬多,但是最多三個(gè)月就會(huì)消費(fèi)完,直接走廣宣費(fèi)后不攤銷也可以吧
總收入包括營業(yè)收入、其他收益、投資收益、利息收入、營業(yè)外收入、不征稅收入,還包括哪些?
老師,物業(yè)公司代繳水電費(fèi)后,給我們開的發(fā)票寫的都不一樣,您看哪個(gè)不能用
老師,像這種題怎么區(qū)分是固定或穩(wěn)定增長的股利政策,還是固定股利支付率政策
新建賬套的話,哪些科目做賬以后就不能更改了
老師,您好!我想請教一下,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還可以申請開紅字發(fā)票嗎
您好,老師,紙制品行業(yè)的增值稅和所得稅的稅負(fù)率是多少,如果1年?duì)I業(yè)額3000萬,需要交多少增值稅和所得稅才不會(huì)預(yù)警
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)也得計(jì)提,對吧
同學(xué)你好 對的 都要計(jì)提的