您好,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),就是 借:制造銷(xiāo)售管理費(fèi)用-福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
老師好!報(bào)銷(xiāo)探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 還是不通過(guò)管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
購(gòu)買(mǎi)急救藥品,分錄寫(xiě):借:制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 以上可以嗎?還是只需要寫(xiě) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
福利費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),就是借制造銷(xiāo)售管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷(xiāo)售管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者存款,這樣對(duì)嗎?
8月半,公司發(fā)福利,每人都有,借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 ,且要并入工資交個(gè)稅
做福利費(fèi)的分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)還是直銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金,貸方要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬???
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是不管實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),還是工資方式,都計(jì)入福利費(fèi),年度匯算,超過(guò)工資總額14%的,納稅調(diào)增是吧?
你好,是的,理解正確
但是福利費(fèi)在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,怎么申報(bào)
你好,并入工資中申報(bào)即可