辦公室電風(fēng)扇5072元可以直接做辦公費(fèi),可以的
出售一棟辦公樓,該辦公樓于2015年12月31日購(gòu)入,購(gòu)買總價(jià)款234000元(不含稅),另支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)11000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。該辦公樓預(yù)計(jì)可使用年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為5000元,采用直線法計(jì)提折舊。假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素,處置當(dāng)日取得價(jià)款160000元,增值稅稅額為14400元,支付不含稅清理費(fèi)用2000元。至本月末固定資產(chǎn)清理完畢。老師請(qǐng)寫一下分錄可以嗎。
老師,今年有優(yōu)惠政策,當(dāng)年購(gòu)入的固定資產(chǎn),不超過(guò)500萬(wàn),可以一次性扣除,計(jì)入制造費(fèi)用嗎?外賬這樣做有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?老師可以給點(diǎn)建議嗎?我們公司上個(gè)月買了臺(tái)筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計(jì)提折舊更好?
老師辦公室購(gòu)買一臺(tái)空調(diào)辦公室用,金額是5199元,我可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?不計(jì)入固定資產(chǎn)折舊了,這樣后期查賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
【每日學(xué)一點(diǎn)】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購(gòu)買了1臺(tái)2000元的打印機(jī),取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個(gè)政策:(財(cái)稅[2014]75號(hào))第三條的規(guī)定,對(duì)所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過(guò)5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 請(qǐng)問(wèn):到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會(huì)計(jì)核算時(shí)應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) ?79.16元 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊 ??????? 79.16元 這個(gè)對(duì)嗎?不是可以直接入費(fèi)用嗎?
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報(bào)銷的, 1、購(gòu)入時(shí):借 固定資產(chǎn) 4000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 520 貸:其他應(yīng)付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費(fèi)用 300 貸 累計(jì)折舊 300 3、沒(méi)滿一年就離職了 電腦也不報(bào)銷了,做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 3700 累計(jì)折舊300 貸:固定資產(chǎn)4000 我想請(qǐng)教老師的問(wèn)題是接下來(lái)怎么沖其他應(yīng)付款啊,是這樣做嗎:借 其他應(yīng)付款 4520 貸:固定資產(chǎn)清理3700 營(yíng)業(yè)外收入820 煩請(qǐng)老師幫忙解答,總覺得貸營(yíng)業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
老師我這個(gè)左側(cè)數(shù)據(jù)累計(jì)利潤(rùn)表這個(gè)季度交多少稅上季度交了2718.44
老師,現(xiàn)在是不是都不需要稅務(wù)登記了,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照出來(lái)后,稅務(wù)就自動(dòng)登記了?
老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模公司賣了一臺(tái)車,賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)也沒(méi)有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。怎么做賬和報(bào)稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,6月14日我們夠買的酒用來(lái)贈(zèng)送客戶,對(duì)方給我們開了發(fā)票,這筆錢沒(méi)有走公賬過(guò),7月4日讓對(duì)方紅沖了發(fā)票,這筆賬可以不計(jì)入不做賬嗎?稅務(wù)又怎么處理呢
老師,我們買個(gè)設(shè)備金額是3861.39,稅額是38.61,合計(jì)是3900元,但是供應(yīng)商給我們開的普票,那我固定資產(chǎn)金額應(yīng)該入多少
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司買空調(diào),金額才七千多,計(jì)提折舊按多少年呢?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可把2024年多計(jì)的管理費(fèi)用調(diào)整到今年直接沖減管理費(fèi)用嗎?
每月申報(bào)重點(diǎn)人群稅收減免(突然發(fā)現(xiàn)上月稅收減免金額填報(bào)多了)。怎么處理。有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(我司出口退稅生產(chǎn)型企業(yè))上個(gè)月留底。重點(diǎn)人群稅收減免的金額沖減了出口免抵繳納附加稅
老師,自產(chǎn)自銷水產(chǎn)品,用消耗性生物資產(chǎn)歸集成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候,魚和蝦分開可不可以用消耗性生物資產(chǎn)余額數(shù)除以2來(lái)算
租賃政府單位的廠房怎么計(jì)提費(fèi)用