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老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,6月14日我們夠買的酒用來贈(zèng)送客戶,對方給我們開了發(fā)票,這筆錢沒有走公賬過,7月4日讓對方紅沖了發(fā)票,這筆賬可以不計(jì)入不做賬嗎?稅務(wù)又怎么處理呢

2025-07-07 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 16:12

你好,你實(shí)際有沒有贈(zèng)送。

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快賬用戶5564 追問 2025-07-07 16:14

贈(zèng)送了,但付款不是公賬付的

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:15

你好這個(gè)錢是哪里付的?你等于說是不打算入賬的,對不對?

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快賬用戶5564 追問 2025-07-07 16:16

是的老師,所以7月4日叫對方紅沖了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:17

你好,那你就做紅字憑證沖減就好了。

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快賬用戶5564 追問 2025-07-07 16:34

我申報(bào)4、5、6月份的增值稅和企業(yè)所得稅是扣除紅沖那筆賬申報(bào)的,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:35

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶5564 追問 2025-07-07 16:38

好的老師,謝謝你

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:40

你好,不用客氣的了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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