是的,那個是1季度應(yīng)交的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個季度虧,最后季度盈利,但是本年累計是虧,這個要不要交所得稅
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
您好老師,我這個是利潤表的季報,前三季度虧損,第四季度盈利,本年累計虧損,這個用交稅嗎
收購生豬委托屠宰場屠宰后銷售豬肉免增值稅嗎?
50萬票全開給客戶了,但是還有10萬的賬沒收回來,這樣的怎么寫分錄呢
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財務(wù)報表,利潤表申報,這個電子稅務(wù)局的利潤表的本期,怎么理解?是不是金蝶軟件里面的本月的意思,還是整個二季度的意思?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。
老師,對方給我們開了一張勞務(wù)安裝普票,我們是一般納稅人,老板私下給了他錢,如何做賬
公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷存,生產(chǎn)管理,他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13,自動算出不含稅,稅額,價稅合計,那么生成憑證的時候分錄也帶出不含稅收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出項(xiàng)稅額,這個應(yīng)交稅費(fèi)期末怎么處理,因?yàn)閮?nèi)部不需要處理,有專門找代理記賬的
收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后我們也給貨代支付了這筆錢,但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語是FOB,那這筆費(fèi)用后期是誰打進(jìn)來還給我們
老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報表顯示是定額自行申報的增值稅,沒超過定額.申報表是報的27萬如圖一,實(shí)際上第一季度開的是84504.95.但是老師這個季度報稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開具的發(fā)票金額填,老師那我第一季度申報表用不用更正過來,按實(shí)際發(fā)生的填報,因?yàn)橛欣塾嫈?shù)和全年開具的發(fā)票金額不一致
老師,自己是有進(jìn)出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè),委托貨代報關(guān),報關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體,還是生產(chǎn)銷售單位是退稅主體
能把工資的分錄寫一下嗎文文老師
這個季度通過這個報表我要計提多少企業(yè)所得稅啊
在嗎老師
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預(yù)交所得稅