那么就把那個預(yù)交的稅刪除
有個公司2019年領(lǐng)購了發(fā)票,但是一直都沒有開過發(fā)票,我也一直給這個客戶零申報,增值稅申報表和企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的表都是0,空保存,但是這個公司一直都報了5個人的個稅,我想問的是,這個3年的預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒有發(fā)票有個稅,那就填報的個稅工資,在自己編個收入,編了收入就是又要編增值稅未開票收入,這樣太累,第二種就是實際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報個稅的工資也不填到申報表里,但是個稅照樣申報,第四就是個稅不報,其他稅也空保存就不糾結(jié)了。應(yīng)該怎么做好呢
老師您好,我想問一下,我這邊有個合伙企業(yè)23年接手時什么都是0申報,也沒有賬,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的財務(wù)報表有兩三個數(shù)值,如果這樣的話我23年的三四季度的財務(wù)報表就有問題現(xiàn)在是否需要更正,還是直接做23年的年報時調(diào)整過來就可以,小規(guī)模納稅人
老師:您好!我們公司屬于小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應(yīng)甲方要求,開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
老師,我剛接手一個小規(guī)模的帳,這個公司從23年7月到現(xiàn)在,一直沒有做過帳,老板每個月根據(jù)開票金額,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)指引下申報的增值稅,但是他不知道要申報企業(yè)所得稅,每個月企業(yè)所得稅都是0申報。 實際上:他每個季度都開票了,每個季度也申報的個稅,但是沒有其他的成本發(fā)票,那以往沒有申報的企業(yè)所得稅該怎么辦?
老師您好,這個企業(yè)今年沒開過票,也沒代開過票,這月報稅,報表應(yīng)該都是0,但23行自動帶出了預(yù)繳稅款,請問是什么原因,可以帶著這個數(shù)據(jù)直接申報嗎
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!
老師,小企業(yè)會計準則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費,本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費用怎么記賬,分別有哪些情況,費用的資本化和費用化怎么區(qū)分