你好,是的。這個系統(tǒng)會提示風(fēng)險的。
老師我們是軟件企業(yè),我們公司下面有好多個體戶都是核定征收的,但是綁著我們公司扣一些個稅和增值稅等,個體戶不能自己扣稅,我看之前會計(jì)都把這些稅做在了勞務(wù)成本,做完后就結(jié)轉(zhuǎn)到了主營成本,之后收到退回來的稅就又沖勞務(wù)成本,導(dǎo)致勞務(wù)成本是負(fù)數(shù),這樣又進(jìn)入到存貨,導(dǎo)致存貨金額是負(fù)數(shù)
上月份有收入沒有成本,交了所得稅。本月有成本無收入。利潤表上也是負(fù)數(shù)。但所得稅是零而不是負(fù)數(shù)。像這種當(dāng)月開票,次月才取得成本發(fā)票的賬務(wù)該如何處理,才能保證成本可以抵應(yīng)納稅所得額?
你好老師,請問我之前入賬把應(yīng)付賬款入到主營業(yè)務(wù)成本里面了,以后可能都不會開票,一是導(dǎo)致成本大于收入,二是如果紅沖的話,沒有開票,我們的成本會是負(fù)數(shù),請問這個要怎么操作呢?
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后沖紅暫估,但是今年沒有銷項(xiàng)所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整啊
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項(xiàng)所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計(jì)入福利費(fèi)里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開立保函,讓擔(dān)保公司開的擔(dān)保費(fèi)能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會會員會費(fèi),這個一般入賬計(jì)入管理費(fèi)-會議費(fèi),流程按照會議費(fèi)處理嗎?另外,會計(jì)科目沒有會費(fèi),還能計(jì)入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,因?yàn)榫频甑淖儔浩鳑]有弄好,電費(fèi)是交給另一個單位,但是實(shí)際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請問,一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計(jì)提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報完財務(wù)報表后,企稅報表顯示彌補(bǔ)虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計(jì)提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計(jì)提的3343.42中間差額咋做分錄呢