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老師,我還是不懂,我再追問一下,我普票開了101360.4,我實際收入肯定也是101360.4,為什么,庫存現(xiàn)金要寫102374.01呢? 到底哪張憑證的寫法,才是正確的?

老師,我還是不懂,我再追問一下,我普票開了101360.4,我實際收入肯定也是101360.4,為什么,庫存現(xiàn)金要寫102374.01呢?
到底哪張憑證的寫法,才是正確的?
老師,我還是不懂,我再追問一下,我普票開了101360.4,我實際收入肯定也是101360.4,為什么,庫存現(xiàn)金要寫102374.01呢?
到底哪張憑證的寫法,才是正確的?
2025-07-06 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 16:29

下午好親!,庫存現(xiàn)金102374.01這張憑證是對的

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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 16:35

老師,我有銀行收款,有庫存現(xiàn)金,可以都寫在一張憑證上嗎?

老師,我有銀行收款,有庫存現(xiàn)金,可以都寫在一張憑證上嗎?
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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 16:38

老師,我銀行存款支出2100元,買東西,但是沒有給我開發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫憑證,記錄這筆銀行流水?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:39

可以寫在一張憑證上

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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 16:41

老師,寫在一張憑證上,就是用普票的開票金額+稅額—銀行實收,—手續(xù)費,等于我要填進去的庫存現(xiàn)金,對嗎?是這么算的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:44

是的親,按您寫的憑證就是這么計算的

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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 16:55

老師,我銀行存款支出2100元,買東西,但是沒有給我開發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫憑證,記錄這筆銀行流水?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:58

沒有給開發(fā)票,先計預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:59

借:預(yù)付賬款2100 貸:銀行存款2100

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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 17:03

那以后也不給開票,我咋辦?。坷蠋?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 17:12

后期可以開一些差旅費發(fā)票,或者餐費發(fā)票,把這個2100掛賬沖了

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快賬用戶4818 追問 2025-07-06 17:20

好的!感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-06 17:29

不客氣呢親!祝您學習愉快!天天進步!

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齊紅老師 解答 2025-07-06 17:31

有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧,謝謝您!

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首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)進行調(diào)整,會計分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當前業(yè)務(wù),應(yīng)先將實際未入庫的車輛及時辦理入庫手續(xù),借記“庫存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”等科目;在銷售出庫時,仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進行成本結(jié)轉(zhuǎn),確保成本計算準確,避免重復(fù)出錯。同時,需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進行正確的稅務(wù)申報和補繳稅款等工作。
2025-01-12
您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
同學你好 要先紅沖然后再開正確的
2023-09-05
是的,是的,是的,是這樣,你這個做紅字,然后做訂正分錄的時候按實際開過來的發(fā)票金額做新分錄。 是可以
2020-09-19
同學你好 直接做收入就可以了 按照實際業(yè)務(wù)來做 未開票的也要做未開票收入
2021-04-26
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