您好,這個的話,是屬于正式評估的內(nèi)容,這個就行
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
非房地產(chǎn)開發(fā)公司,自建自營項目,共建3個建筑物如圖片中。已知計在建工程,完工后計固定資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)。 會計核算具體分錄和數(shù)字. 1. 總用地面積90253.24平米,金額9000萬元 :借無形資產(chǎn) 9000萬元 貸 銀行存款9000萬元 按50年攤銷 ,但是上面建筑物有3個,攤銷額應(yīng)分別計入這3個建筑物里,這個思路?嗎?分?jǐn)傔@折舊是按什么方法? 2這3個建筑物在核算時在建工程時需要用圖片哪些數(shù)據(jù)?
我公司量一人有限責(zé)任公司,主營光伏發(fā)電,目前投資學(xué)校建設(shè)光伏發(fā)電項目,資金不足,公司股東找了其他幾個人把款項打入公司基本戶。請問:1、錢已經(jīng)是不能退回去了,這種情況要怎么規(guī)避風(fēng)險?收到的這種項目投資要計入什么科目方便銀行貸款?可以由法人和投資人寫一個協(xié)議,按投資額后期分配收益嗎2、像這種企業(yè),由公司出資去投入建設(shè),發(fā)生的費(fèi)用是先計入在建工程,后期工程完工計入固定資產(chǎn)對嗎?
寫出下列業(yè)務(wù)的會計2.樂呵呵公司向友善公司出售乙產(chǎn)品200件款17000元增值稅銷項稅額22100元樂呵呵公司收到友善公司開出的面值為192100元期眼為3個月的銀行承兌匯票一張(已開具增值稅專用發(fā)票)3.樂呵呵公司本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品100件和乙產(chǎn)品200件全部完工并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn),分配給甲產(chǎn)品的制造費(fèi)用是5675元,分配給乙產(chǎn)品的制造費(fèi)用是11350元。4.樂呵呵公司計算并結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本60400元,乙產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本101520元。5.樂呵呵公司結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的銷售成本,其中甲產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本60400元乙產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本101520元。6.樂呵呵公司采購員小花預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金付訖7.樂呵呵公司采購員小花回到公司報銷差旅費(fèi)4500元,余款500元以現(xiàn)金退回。8.樂呵呵公司結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲材料的成本8000元。9.樂呵呵公司用銀行存款2000元支付法律咨詢費(fèi)(不考慮增值稅)10.樂呵呵公司以銀行存款45000元支付產(chǎn)品銷售廣告費(fèi)(不考慮增值稅)11樂呵呵公司以銀行存款支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)200元。
我們經(jīng)營景區(qū),請問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時期十來天,工程早已完工,但合同約定款項在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請問是說可以把已開票(比如10萬)和未開票部分(比如30萬)全部一次入賬嗎?借記主營業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費(fèi)用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎