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老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?

2025-07-05 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-05 08:27

當月申報未開票收入又當月紅沖,下月申報時,在未開票收入欄填負數(shù)(原收入 - 紅沖額 )、銷項稅額也相應(yīng)填負數(shù),無其他應(yīng)稅行為時,這部分不用繳稅。但要保證數(shù)據(jù)準、留存業(yè)務(wù)資料,有其他銷售需合并算稅 。

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快賬用戶9493 追問 2025-07-05 08:35

那老師,我當月紅沖,是紅沖我那張進項發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 08:36

你的未開票收入紅沖是開發(fā)票的時候紅沖

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快賬用戶9493 追問 2025-07-05 08:39

老師,我都沒有開發(fā)票出去,才做未開票收入的啊,

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齊紅老師 解答 2025-07-05 08:47

是的 那你現(xiàn)在要開發(fā)票了嗎?還是業(yè)務(wù)取消了

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快賬用戶9493 追問 2025-07-05 08:48

我是業(yè)務(wù)取消了,不用開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-05 08:50

那你直接負數(shù)分錄紅沖

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快賬用戶9493 追問 2025-07-05 09:02

意思就是說不用開票了,是沒有發(fā)票可以紅沖的,是嗎,那如果我要紅沖的話,就必須開一張發(fā)票出來再紅沖,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 09:03

是的 是這個意思的哦

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當月申報未開票收入又當月紅沖,下月申報時,在未開票收入欄填負數(shù)(原收入 - 紅沖額 )、銷項稅額也相應(yīng)填負數(shù),無其他應(yīng)稅行為時,這部分不用繳稅。但要保證數(shù)據(jù)準、留存業(yè)務(wù)資料,有其他銷售需合并算稅 。
2025-07-05
同學你好 對的 有未開票收入的
2020-11-25
你好1. 是的; 就是這樣來操作分錄 和申報的; 對的??
2023-02-20
需要的,你的收入和成本要配比的。
2022-07-10
你好? ?需要去大廳申報
2021-11-08
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