您好,如果沒(méi)有問(wèn)題就不用改,有差異就改
購(gòu)買國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí),要在增值稅報(bào)表主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄要手動(dòng)改加上本期認(rèn)證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來(lái)
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.10,上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),增值稅申報(bào)了,跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào),自動(dòng)帶出來(lái)這樣的,對(duì)嗎?就是按這個(gè)申報(bào)附加稅嗎?
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開(kāi)票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開(kāi)票系統(tǒng)上一樣的金額又無(wú)法申報(bào)成功
老師,申報(bào)小規(guī)模的增值稅時(shí),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表有自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù),這個(gè)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù),需要去更改它嗎?
老師,申報(bào)增值稅 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選 為什么沒(méi)有自動(dòng)帶出?手動(dòng)也操作不了?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開(kāi)出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,簽了勞務(wù)合同,但是以工資薪金的方式申報(bào)個(gè)稅,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,一般納稅人開(kāi)咨詢費(fèi)發(fā)票稅率是多少呢?小規(guī)模稅率是多少呢?
老師 科目余額表中預(yù)收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數(shù)是怎么得到, 是不是預(yù)收期初貸方+本年累計(jì)數(shù)貸方-本年累計(jì)借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。
我們是旅游行業(yè),經(jīng)常墊付款,之前的會(huì)計(jì)把墊付款都掛預(yù)付賬款對(duì)嗎?都是打給個(gè)人的,是不是掛其他應(yīng)收款才對(duì)吧!
會(huì)計(jì)帳戶,會(huì)計(jì)科目,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之間的異同?
#提問(wèn):老師:在上海楊浦區(qū)注冊(cè)公司,公司地址在虹橋區(qū),開(kāi)戶銀行在楊浦區(qū),這樣可以嗎?
老師,個(gè)人代開(kāi)的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動(dòng)車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
那這個(gè)是看當(dāng)月開(kāi)進(jìn)來(lái)前期已抵扣的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額嗎
還有不能抵扣的,你認(rèn)證了
報(bào)表上自動(dòng)帶的應(yīng)該就是能抵扣認(rèn)證了開(kāi)了紅字吧
是的,一般是這樣的