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老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做

2025-07-04 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 18:22

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-04 18:32

您好,2025年4月 借:銀行存款 160000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 141592.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 18407.08 2025年6月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 18407.08 貸:銀行存款 18407.08 2025年7月 不用分錄僅將發(fā)票附在4月憑證后。 2025年8月 僅增值稅申報(bào)表調(diào)整:在 未開票收入 欄填 -16萬;在 開具發(fā)票 欄填 %2B16萬。

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快賬用戶8308 追問 2025-07-04 18:46

我們是建筑業(yè),出售的是公司的固定資產(chǎn),我沒有做營(yíng)業(yè)收入,用的固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2025-07-04 18:52

?您好,2025年4月 借:銀行存款 160,000 ?貸:固定資產(chǎn)清理 141,592.92 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 18,407.08 2025年6月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 18,407.08 ?貸:銀行存款 18,407.08 2025年7月 不用分錄,附發(fā)票于4月憑證后。 2025年8月 增值稅申報(bào)表調(diào)整:未開票收入填 -16萬;開具發(fā)票填 %2B16萬。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-04
把錯(cuò)的紅沖,再申報(bào)就是更正申報(bào)了
2022-07-13
是的,是的,是這么做的。
2023-12-13
同學(xué)好 一般按實(shí)際開票金額處理即可。
2021-10-09
同學(xué),你好 再做個(gè)無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時(shí)候再把無票收入沖掉
2021-01-18
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