哦哦,這是我能預期到的(總賬本來就不懂啥),這個需要我們做出成本核算后,在做財務分析時提出來,要權責發(fā)生制,
目的練習來料加工方式下的會計核算。資料:杭州正元進出口有限公司是一家商業(yè)外貿(mào)公司,為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外幣交易采用交易采用交易日即期匯率折算。該公司2019年2月會同國內(nèi)富興工廠與日本ABC公司簽訂一份氧化鉬來料加工合同。日本ABC公司提供氧化鉬原料10噸,加工成鉬鐵后出口日本,加工比例為5:1。相關業(yè)務情況如下:(1)2月3日,收到日本ABC公司發(fā)來氧化原料10噸,按合同規(guī)定作價10萬美元,氧化鉬已驗收入庫,當日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(2)2月4日,將氧化鉬原料10噸全部撥付富興工廠加工生產(chǎn)鉬鐵。(3)2月28日,收回加工完畢的鉬鐵2噸,加工費共計8萬美元,儲運部門轉來鉬鐵驗收單,鉬鐵已驗收入庫。當日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(4)3月4日,儲運部門轉來鉬鐵出庫單,列明2噸鉬鐵已出庫裝船。(5)3月5日,簽發(fā)轉賬支票支付國內(nèi)各項費用共計8000元。(6)3月6日,收到儲運部門交來的鉬鐵已出運的有關出口單證,出口發(fā)票列明工繳費共計8萬美元。當日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(7)3月7日,簽發(fā)轉賬支票用
2x21年稅前會計利潤為100萬元,所得稅稅率為25%(1)罰沒支出10萬元(2)國債利息收入6萬(3)庫存商品年初賬面余額為50萬,已提跌價準備12萬;年末賬面余額為56萬,跌價準備為20萬(4)某銷售部門用的固定資產(chǎn)白2x20年初開始計提折舊,原價為200萬(稅務認可)無殘值,會計上采用4年期年數(shù)總和法提取折舊,稅法上則采取5年期直線法(5)2x19年7月1日以200萬的開發(fā)成本結轉某項自行研發(fā)的專利權并開始攤銷,會計對該專利權按5年采用直線法攤銷,稅務上對開發(fā)費用則采用當期發(fā)生當期核銷的方法,不予資本化(假設不考慮稅法允許加計扣除50%的情況)(6)甲公司因產(chǎn)品質量擔保確認了預計負債,年初余額為5萬,當年新提了3萬,支付了產(chǎn)品質量擔保費用2.5萬 老師,這表格里數(shù)值咋計算,有些我已經(jīng)填了,但是不知道對不對,希望有個全計算過程
我公司是勞務派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發(fā)放,但是服務費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
我公司是勞務派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發(fā)放,但是服務費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結轉成本?2、按照權責發(fā)生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
1、我按兩個周期算都算不相等總賬這7月加工費847837.08元,哪怕相差100我也信了,關鍵是大差幾萬的,老師你說我核算怎么跟總賬加工費相等嘛 2、還有我核算自已生產(chǎn)完工成品入庫成本我要是按對賬周期核算我怎么算,工資是7/1到7/31的工資。我現(xiàn)在怎么算怎么做吧老師,頭大了,我都不想算了,亂七八糟的。 3、要么我7月按我自已的算,按自然日去算7/1到7/31去算,總賬都是按比例占比算的
您好,咱一方在這里琢磨是沒用的,要問總賬這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么? 2.我們成本核算表里不是按數(shù)量平分到每個產(chǎn)品了么,這個就不用糾結了,費和人工,直接取總賬的數(shù)值,要不財務和成本核算各做各的,怎么能核對上哦 姑娘,您是不是也沒有真正做過成本核算呀(不要生氣哦,我只是了解一下,因為我發(fā)現(xiàn)您的想法有些偏離了)
1、我沒有做過成本核算,沒有真正實操過,老師您可能忘記我了,我一開始就說我是小白 2、那老師的意思是我就按自然日7/1到7/31來核算成本,就把全盤按對賬周期(6-26到7-25)的7月加工費847837.08元分攤到我核算自然日里面的進貨產(chǎn)品里對嗎
姑娘,不要生氣哦,成本核算的數(shù)據(jù)來源來業(yè)務和總賬,不是我們憑空來的數(shù)據(jù) 這樣核算出來的成本,我們在分析時發(fā)現(xiàn)料工費哪個不正常就要去想辦法,提要求來改善,我們提出來,老板就會讓相關部門想法子解決
那意思說我需要用這個采購周期6/26-7/25來核算所有成本嗎?那7月的工資是7/1-7/31的啊。我怎么搞哦老師
對的 ,工資是全月是對的,采購對賬周期這不是權責發(fā)生制,得讓總賬改,今天我們也討論過,如果26與購的原材料生產(chǎn)領用了,總賬不入賬,這原材料就會出現(xiàn)負庫存 2.我們不是剛做成本核算么,1-2個月要全部核對 上不可能的, 就是在核算過程中發(fā)現(xiàn)問題,提出建議,不管理總賬核算還是工單的數(shù)量,都得優(yōu)化,咱就是來搭建成本核算體系的
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
對對,您還是很專業(yè)的,