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老師,6月紅沖了5月份的增值稅發(fā)票,廣告發(fā)布費(fèi),5月時(shí)已經(jīng)報(bào)了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),6月紅沖后文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么申報(bào),是按紅沖后金額直接報(bào),還是紅沖前金額報(bào),然后紅沖金額在哪塊填列?

2025-07-03 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 12:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-03 12:43

您好,如果紅沖發(fā)票屬于5月實(shí)際業(yè)務(wù):需更正5月文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),調(diào)減5月計(jì)費(fèi)銷售額(原收入減紅沖金額),重新計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額;6月申報(bào)按6月實(shí)際收入正常填寫。 如果紅沖發(fā)票屬于6月實(shí)際業(yè)務(wù):直接在6月申報(bào)時(shí),將紅沖后金額填入 應(yīng)征收入 欄(系統(tǒng)自動(dòng)抵減,不用單獨(dú)填列紅沖金額)。 業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生月份更正或申報(bào),紅沖金額通過調(diào)減收入自動(dòng)處理,不單獨(dú)填列。

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快賬用戶3823 追問 2025-07-03 14:08

老師,等于是應(yīng)征收入直接填紅沖后的金額對(duì)不?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:10

您好,是的,就是這么申報(bào)的哦

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快賬用戶3823 追問 2025-07-04 11:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:17

謝謝朋友,我今天出差外地,信息回復(fù)不及時(shí)請(qǐng)?jiān)?

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