你好,這個金額不大,你可以直接入費用。
我司主營業(yè)務(wù):車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經(jīng)開出機(jī)動車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進(jìn)行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機(jī)構(gòu)A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉(zhuǎn)給4S店。12月起,我司應(yīng)每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉(zhuǎn)為成本?,F(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請問老師,該如何處理呢
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師您好,我公司21年四月購汽車一輛,我做的會計分錄是,借:固定資產(chǎn)19.16萬,貸:銀行存款,請問在六月份的時候,我可以直接全部進(jìn)行折舊嗎?借:管理費用19.16,貸:累計折舊,還需要提殘值嗎?我是河北地區(qū)說不超500萬的,可以直接做費用嗎?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
集團(tuán)本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
集團(tuán)本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
您好,老師。 生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我公司有一個科技局的研發(fā)項目,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我咨詢了幾個老師,有說做營業(yè)外支出,有的說支出就從專項應(yīng)付款,到底怎么做分錄既符合稅務(wù)局的,又符合撥款單位要求??顚S??
郭老師在嗎,有事情想請教
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團(tuán)本部和子公司人員吃工作餐,在本部報銷如何記賬?
收到,謝謝老師
你好不用客氣的人